你好,按照13%的。按照現(xiàn)在的稅率。
一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn),原固定資產(chǎn)21年買入,13%進(jìn)項(xiàng),已抵扣,銷售時(shí)如何開票
一般納稅人,銷售自己使用過的固定資產(chǎn),該固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)進(jìn)項(xiàng)已全額抵扣,出售時(shí)銷項(xiàng)按13%開票,增值稅申報(bào)時(shí)應(yīng)如何填列
老師下午好!請(qǐng)問一下一般納稅人銷售自己使用過的未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn),收入/(1+3%)*3%計(jì)增值稅。小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)收入/(1+3%)*2%。這樣對(duì)嗎?
老師,我公司是一般納稅人企業(yè),銷售自己使用過的固定資產(chǎn)(該固定資產(chǎn)抵過進(jìn)項(xiàng)稅),該固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅是17%,現(xiàn)在我按17%還是13%計(jì)算銷項(xiàng)稅呢?
老師,我公司一般納稅人,22年購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)汽車,當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)已抵扣,現(xiàn)在出售自己的使用過的固定資產(chǎn),沒有開具普票,增值稅該什么申報(bào),填哪幾個(gè)表,哪幾欄?
老師 請(qǐng)問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
好滴好滴,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。