您好 可以解釋為固定月薪 每個月達到出勤多少天就領(lǐng)取這個工資
老師 員工申報個稅工資是3500元的,今天收到稅務(wù)局一條短信,說存在疑點,有虛報工資的嫌疑,正常工資薪金所得本期收入為3500元或5000元,只有基本減除費用,無其他扣除項的。請對相關(guān)申報進行自查自糾,還要說明為什么申報的工資是3500原因,我想知道我改從哪方面入手去寫情況說明
老師 員工申報個稅工資是3500元的,今天收到稅務(wù)局一條短信,說存在疑點,有虛報工資的嫌疑,正常工資薪金所得本期收入為3500元或5000元,只有基本減除費用,無其他扣除項的。請對相關(guān)申報進行自查自糾,還要說明為什么申報的工資是3500原因,我想知道我改從哪方面入手去寫情況說明
老師 員工申報個稅工資是3500元的,今天收到稅務(wù)局一條短信,,存在較多工薪金為3500元或5000元,請核實工資薪金并如實上報,請上報后攜帶公章,營業(yè)執(zhí)照,情況說明前往主管稅務(wù)機關(guān)核實,這情況說明要怎么寫老師.
今天收到稅務(wù)局一條短信,說工資薪金個人所得稅3500元或5000元9條。請對相關(guān)申報進行自查反饋?是什么意思啊?
你好 我們有員工申報個稅工資是3500,今天收到稅務(wù)局短信:正常工資薪金所得本期收入為3500元或5000元,要求反饋,這個應(yīng)該怎么解釋呢,要怎么反饋才好
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?