同學,現(xiàn)在全國都在查這個,自查你看你的工資是否屬實,屬實的就寫一份報告蓋公章給她,有錯的就更正申報。

老師 員工申報個稅工資是3500元的,今天收到稅務局一條短信,說存在疑點,有虛報工資的嫌疑,正常工資薪金所得本期收入為3500元或5000元,只有基本減除費用,無其他扣除項的。請對相關申報進行自查自糾,還要說明為什么申報的工資是3500原因,我想知道我改從哪方面入手去寫情況說明
老師 員工申報個稅工資是3500元的,今天收到稅務局一條短信,說存在疑點,有虛報工資的嫌疑,正常工資薪金所得本期收入為3500元或5000元,只有基本減除費用,無其他扣除項的。請對相關申報進行自查自糾,還要說明為什么申報的工資是3500原因,我想知道我改從哪方面入手去寫情況說明
請問一下老師:因為我們老板年前轉讓了一個公司過來,這個公司之前交接的人給我們說的是零申報,老板著急轉讓,就找了代辦公司,直接辦理轉讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤和費用時全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費用全部清零,20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時掛在其他應付款法人 頭上的,相當于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產負債表上面的應付工資調成了負-32200,其他應付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請教老師的是,資產負債表上面的應付工資和其他應付款,如果是表上這個數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應付職工薪酬貸,其他應付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細怎樣填呢?
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因為需要報稅了,想請教關于現(xiàn)在做零申報的幾個問題。一,年前存在以下幾個行為:①交了裝修款,當時銀行賬戶還沒申請,交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉)。②股東換人,在稅務局交了印花稅。③法人轉進部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費。以上是否都需要體現(xiàn)在財報中呢?我目前的處理是:資產負債表中填入了實收資本和未分配利潤(手續(xù)費),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費用(手續(xù)費)?,F(xiàn)金流量表為0。實在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進行零申報之類的行為?三,個稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
公司買一輛二手轎車3萬元,已取得發(fā)票,公司支付的現(xiàn)金可以嗎
老師,公司給部分員工的餐費補助,是否算員工福利,要不要通過應付職工薪酬_福利費過渡?
公司只有組裝工藝,出口能辦理退稅嗎
老師,這個季度做了2萬的無票收入,最后申報增值稅我是需要繳納這2萬的應納稅所得額對應的增值稅的,但是我確認收入時候,只是確認了收入,沒有涉及到增值稅額的事情,這個應該怎么做賬呢
請問下個稅申報客戶端系統(tǒng)
老師,融資租賃的服務費承租方如何入賬?
老師,我們建筑公司,收到房地產公司打款800萬,然后法人從公司把錢轉出來,再個人名義去付那家房地產公司購房款,會計分錄怎么做啊,目前賬上掛著法人欠公司800萬了怎么辦
這兩筆我怎么記賬。如何寫會計分錄
個人給公司開具二手設備發(fā)票255000元,需要繳納印花稅,增值稅,附加稅,個人所得稅,想知道個人所得稅稅率多少
你好,請問一下個體戶查賬征收,是要取得成本票和進項票嗎?個體戶的做賬會計科目是有什么不同嗎?