您好,這個(gè)就是把公司3500和5000的名單拉出來(lái),把工資發(fā)放表格考勤表打印出來(lái),再寫(xiě)一個(gè)說(shuō)明,就寫(xiě)經(jīng)過(guò)公司核實(shí),這部分員工是屬實(shí),屬于按月拿薪資。簡(jiǎn)短幾句話描述一下蓋公章,拿過(guò)去就可以了。
老師 員工申報(bào)個(gè)稅工資是3500元的,今天收到稅務(wù)局一條短信,說(shuō)存在疑點(diǎn),有虛報(bào)工資的嫌疑,正常工資薪金所得本期收入為3500元或5000元,只有基本減除費(fèi)用,無(wú)其他扣除項(xiàng)的。請(qǐng)對(duì)相關(guān)申報(bào)進(jìn)行自查自糾,還要說(shuō)明為什么申報(bào)的工資是3500原因,我想知道我改從哪方面入手去寫(xiě)情況說(shuō)明
老師 員工申報(bào)個(gè)稅工資是3500元的,今天收到稅務(wù)局一條短信,說(shuō)存在疑點(diǎn),有虛報(bào)工資的嫌疑,正常工資薪金所得本期收入為3500元或5000元,只有基本減除費(fèi)用,無(wú)其他扣除項(xiàng)的。請(qǐng)對(duì)相關(guān)申報(bào)進(jìn)行自查自糾,還要說(shuō)明為什么申報(bào)的工資是3500原因,我想知道我改從哪方面入手去寫(xiě)情況說(shuō)明
稅務(wù)局發(fā)短信說(shuō)我們公司存在較多的3500-5000申報(bào)記錄,請(qǐng)核實(shí)工資薪金如實(shí)上報(bào),上報(bào)后帶公章?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照,情況說(shuō)明前往稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)。需要怎么做
老師 員工申報(bào)個(gè)稅工資是3500元的,今天收到稅務(wù)局一條短信,,存在較多工薪金為3500元或5000元,請(qǐng)核實(shí)工資薪金并如實(shí)上報(bào),請(qǐng)上報(bào)后攜帶公章,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,情況說(shuō)明前往主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí),這情況說(shuō)明要怎么寫(xiě)老師.
注冊(cè)會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)W公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)施審計(jì)。在審計(jì)過(guò)程中,A注冊(cè)會(huì)計(jì)師需要針對(duì)評(píng)估的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)和實(shí)施進(jìn)一步審計(jì)程序。以下是A注冊(cè)會(huì)計(jì)師計(jì)劃實(shí)施的部分審計(jì)程序:(1)抽取2021年12月份應(yīng)付賬款明細(xì)賬借方記錄,追查到銀行對(duì)賬單;(2)檢查資產(chǎn)負(fù)債表日前后發(fā)貨單日期、發(fā)票日期與營(yíng)業(yè)收入的記賬日期;(3)獲取銀行存款日記賬,復(fù)核加計(jì)是否正確,并與明細(xì)賬和總賬進(jìn)行核對(duì);(4)將員工工薪表中列示的員工總?cè)藬?shù)與經(jīng)實(shí)際清點(diǎn)并確認(rèn)的員工人數(shù)比較;(5)檢查固定資產(chǎn)抵押擔(dān)保情況。要求:請(qǐng)指出上述進(jìn)一步審計(jì)程序可能證實(shí)W公司管理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表做出的哪一種認(rèn)定。如果證實(shí)的認(rèn)定與交易、事項(xiàng)或期末賬戶余額相關(guān),請(qǐng)指出最相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目,僅限于貨幣資金、固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、應(yīng)付職工薪酬項(xiàng)目。
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整