你好,劃線作廢,再登記正確的
老師我上個月的銀行日記賬登錯了怎么辦,把銀行的借貸方直接登在賬本上了,是直接畫紅線整頁作廢嗎?
老師,我在工作時用友制單時直接借:在建工程—建安貸:銀行存款。但怎么做成借:在建工程—建安貸:應付賬款借:應付賬款貸:銀行存款。我已經(jīng)把上個月結(jié)賬了不能進行反結(jié)賬,然后這個月銀行存款不能產(chǎn)生現(xiàn)金流,該怎么進行調(diào)整
你好,老師,比如說上個月我有6000元的應付賬款,在這個月用銀行存款支付了,會計分錄是借應付賬款 貸 銀行存款,那登記明細賬時怎么登,本月的應付都是沒付的款項,這個付的上個月的,怎么登記呢
老師,我上個月有份憑證做錯了,錯誤分錄是: 借:銀行存款 貸:其他應付款 現(xiàn)在要改為: 借;銀行存款 貸:應收賬款 上月憑證已經(jīng)轉(zhuǎn)訂好了,我想直接在這個月改,應該怎樣操作呢
老師,你好,出納8月收到的貨款我已入賬了,12月份又給了一張8月的貨款也入賬了,并登記在銀行存款日記賬本了,在對銀行對賬單時發(fā)現(xiàn)的,但是已經(jīng)登記在銀行存款日記賬了,因為是手工賬,是做一筆調(diào)賬沖調(diào)呢?還是在銀行存款日記賬上直接劃掉?哪個方法更合規(guī)些。
老師個體工商戶可以在手機 App 上開發(fā)票嗎
你好,請問,前幾個月結(jié)轉(zhuǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在如何調(diào)整最好?是直接紅沖,再做一筆正確的呢?請老師給一個好的方案,謝謝
老師請問甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費,這樣可以嗎。因為我們是掛靠回款總是回到乙方就給我們花掉了,我們可以通過這種方法付款嗎甲方和我們掛靠的乙方能同意嗎
請問資料三的甲公司會計分錄做錯了,在22年發(fā)現(xiàn)之后我做差錯更正對了嗎?
老師,我們的增值稅附加稅沒有按時繳納,后來產(chǎn)生的滯納金是429.51元,還有工會經(jīng)費產(chǎn)生的滯納金是14.04元,這些怎么做分錄呢?
老師好,請教2個問題:1、我們是6月份剛做外貿(mào)企業(yè),調(diào)整匯率用月末匯率,那請問我們6月份的記賬匯率應該用哪個?2、如果如果跨年了,到2026年記賬匯率是用哪天的匯率?謝謝
老師,增值稅及附加計入什么會計科目
我們找銀行貸款,收到銀行貸款的利息補貼,計入營業(yè)外收入還是沖財務費用-利息支出?
請問EXW報關(guān),報關(guān)單上運費欄要填嗎?
小菲老師,那為什么支付率越高,股價就越高,