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老師,我上個月有份憑證做錯了,錯誤分錄是: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要改為: 借;銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 上月憑證已經(jīng)轉(zhuǎn)訂好了,我想直接在這個月改,應(yīng)該怎樣操作呢

2020-12-02 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-02 15:59

貸其他應(yīng)付款負數(shù),貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶5096 追問 2020-12-02 16:00

不是很懂呢

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齊紅老師 解答 2020-12-02 16:06

貸:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款負數(shù)? 重新做,這個懂嗎,不懂那個就原始笨辦法 借;銀行存款 貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶5096 追問 2020-12-02 16:13

老師,一般銷售貨物先收款后開票應(yīng)該如何做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-02 16:18

借銀行,貸應(yīng)收或者是預(yù)收,借應(yīng)收或預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,

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貸其他應(yīng)付款負數(shù),貸應(yīng)收賬款
2020-12-02
你好,先沖紅,再更正
2020-11-03
借:營業(yè)外收入(銷售稅金) 貸:應(yīng)收賬款
2022-08-04
嗯嗯,就是那樣做的哈
2023-08-14
您好,做一筆借:銀行存款-6000,貸:其他應(yīng)付款-6000 再做一筆借:其他應(yīng)付款6000,貸:銀行存款6000
2021-10-29
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