您好,這個需要申報個稅的。
老師,你好,我想咨詢一下,林業(yè)局發(fā)下來的山林看護費用,半年一次,但是這個費用實際上是6個月的工資,這個費用需要開增值稅普通發(fā)票給林業(yè)局,林業(yè)局轉賬給我們,這個費用需要繳納個人所得稅嗎,需要繳納企業(yè)所得稅嗎, 費用是一個人一個月2000元,6個月12000元 一共有15人,總金額180000元
老師,想咨詢一下,我剛接了一個個體工商戶,小規(guī)模納稅人,開業(yè)幾年了,但是從12月才做的稅務登記,上個月通過稅務局代開了一張普通發(fā)票,稅率那欄的的是星號**,也沒有建過賬,這個月需要報稅了,我報增值稅是不是要把一個季度的收入全報上去呢,個稅經營所得需要報嗎
老師您好,我們公司需要支付一筆勞務費8800元,對方是個人,他以個人名義去稅務局要求代開發(fā)票,需繳納92元代開費用,開票金額8892元,稅務局說,還需要繳納個人所得稅代扣代繳的費用1700元,請問是這樣嗎
有沒有老師給我解釋一下,圖片中的個人所得稅的計算。情況是這樣的,企業(yè)租用員工的車輛,用作日常辦公使用,企業(yè)和員工簽訂租賃合同,規(guī)定每月租車費用含稅是850元,員工每月去稅局代開增值稅普通發(fā)票給企業(yè)入賬,但是員工發(fā)給我的這個圖片中所收稅款中的個人所得稅,我不是很明白,這不是財產租賃,他這里卻是經營所得,為什么?
我們企業(yè)是一般人,22年3月份的賬里面有一筆,結轉所得稅費用355.14元 但就只有這一筆。 我們屬于小微企業(yè),所得稅還是按2.5%繳納,22年1月份虧損-26672.00,2月份盈利50702.54,3月份盈利14205.59,所得稅就是335.14 賬面上3月份就有一筆結轉所得稅費用,因為成本和費用票夠了,所以也沒有交所得稅,我想問下,在企業(yè)有盈利,但是實際未繳納所得稅的情況下,做個結轉就可以了嗎?后邊我看了都是虧損的狀態(tài),所以后邊幾個月也就不涉及結轉所得稅嗎?還有所得稅是當月發(fā)生,當月計提還是季度計提呢,這個需要區(qū)分小規(guī)模和一般人嗎?
小規(guī)模納稅人每季度所交所得稅是怎么算出來的
老師,公司為自來水公司,小規(guī)模納稅人,簡易征收。稅務局叫整改,把原先開3%個點的水表發(fā)票改為開13%,補22至25年的水表發(fā)票10%個點,憑證該怎么出呢?之前進項發(fā)票從沒抵扣過,現在怎么補抵扣,賬上怎么做?
老師好!客戶付款少了11塊錢,導致應收賬款掛賬11,可以轉到營業(yè)外支出嗎
老師,請問一下我之前都沒計提社保,現在計提工資和社保我是在9月份做嗎?社保費是當月申報就繳納了,我是從9月份還是10月份社保計提呀?
老師,報企業(yè)所得稅時,有一個職工薪酬,我們企業(yè)就有一個人了,這人工資做到管理費用,今年出的產品,都是以前做出來的,那這個怎么填,
老師,發(fā)出商品是主科目吧,科目設置里面沒有怎么辦
小規(guī)模變一般納稅人要辦什么手續(xù)步驟怎么做
老師,上個季度暫估了成本費用19萬,這個季度取得10萬,怎么入賬啊,暫估是借:主營業(yè)務成本 管理費用貸:應付賬款-暫估
老師,我們辦公租房支付的房租,現金流是計入其他還是購買商品呢
在實操的時候,建設單位甲方簽訂的工程施工總合同,在次月申報印花稅的時候,必須要按照合同總金額為計稅依據,一次性繳納嗎,可以根據進度結算工程量什么的來分次繳納嗎
一個人總計超出5000了 但是每個月又沒超,怎么辦
你好,老師
您好,你是全日制用工可以累計扣稅的,每月可以扣除5000的起征點。
扣除5000的起征點就要繳納個稅,如果每個月報個稅就沒超5000,個稅免稅
你好?
您好,這個是起征點,除了這個如果有專項扣除還可以扣掉專項扣除的。
專項扣除啥呢?
您好,專項扣除有很多比如子女教育、撫養(yǎng)老人、租房、還貸利息等。