你沖掉你之前做分錄重新按正確做就可以
上月費(fèi)用專票已經(jīng)抵扣了但是當(dāng)做普票入賬了,本月如何調(diào)整
老師,我這邊去年做了一筆應(yīng)付賬款,但是當(dāng)月已經(jīng)拿到了票。進(jìn)項(xiàng)稅也已經(jīng)抵扣并結(jié)轉(zhuǎn)了,不含稅部分今年如何調(diào)整年度損益呢?
上月一筆管理費(fèi)服務(wù)費(fèi)開(kāi)了普票已做賬及入賬,后來(lái)發(fā)現(xiàn)所開(kāi)的票備注錯(cuò)誤退回重開(kāi),結(jié)果本月給開(kāi)的專票,請(qǐng)問(wèn)老師我該如何調(diào)整賬務(wù)
請(qǐng)問(wèn)一下,當(dāng)月購(gòu)車進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票已收到,款已付。但是當(dāng)月沒(méi)有認(rèn)證抵扣,只是入賬待抵扣。到下月認(rèn)證,這種要如何做賬
對(duì)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一張去年費(fèi)用票未入賬,但是當(dāng)時(shí)這張票的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了我該怎么做賬調(diào)整
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤(pán)真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫(xiě)分錄
老師 如果我 4月開(kāi)了一張電子發(fā)票。(沖紅了無(wú)票收入)、(因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開(kāi)了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開(kāi)的日期記賬 還是以 開(kāi)沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開(kāi)票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫(kù)存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬(wàn),年產(chǎn)值在兩千萬(wàn)左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會(huì)計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財(cái)務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎