關(guān)鍵是這個(gè)專票你需要抵扣不呢? 不抵扣就把發(fā)票附在原憑證后邊
老師,請(qǐng)問我單位9月初抵扣時(shí)發(fā)現(xiàn)一張8月已入賬的發(fā)票是錯(cuò)誤的,9月且退回對(duì)方重開。那我8月的賬務(wù)要怎么調(diào)整?先做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?憑證該怎么處理呢?
老師你好!請(qǐng)問上月開出銷售發(fā)票金額對(duì)數(shù)量有誤今月重開金額不變數(shù)量變?cè)鯓幼鲑~務(wù)處理?如上月已開發(fā)票1500元產(chǎn)品數(shù)量4套,跨月才發(fā)現(xiàn)數(shù)量開錯(cuò)了應(yīng)該是3套,也把上月的發(fā)票沖回重開了,怎樣調(diào)整庫(kù)存呢?
老師,您好。我們上個(gè)月收到一張發(fā)票,付款且認(rèn)證抵扣后發(fā)現(xiàn)對(duì)方稅率開具錯(cuò)誤。本月退回重開后的賬務(wù)處理怎么做呢?新收到的正確的發(fā)票該怎么入賬呢?
上月一筆管理費(fèi)服務(wù)費(fèi)開了普票已做賬及入賬,后來發(fā)現(xiàn)所開的票備注錯(cuò)誤退回重開,結(jié)果本月給開的專票,請(qǐng)問老師我該如何調(diào)整賬務(wù)
會(huì)計(jì)藍(lán)圖徐徐記錄旅途旅途
請(qǐng)問國(guó)家法定節(jié)假日上班,比如日工資,100元,法定節(jié)假日上班可以拿到100+200=300,還是100+300=400? 我們會(huì)計(jì)跟出納在爭(zhēng)論,到底哪個(gè)是正確的
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備在企業(yè)實(shí)操中會(huì)涉及嗎?稅法認(rèn)可嗎?
老師好我問下那個(gè)稅務(wù)上要注銷外管證,以前個(gè)稅核定征收的,還欠稅務(wù)局的款,這個(gè)核銷怎么處理?
科目上債權(quán)投資和其他債券投資有什么不同?
老師你好這是什么意思
開發(fā)票附件的發(fā)票清單要蓋章嗎
老師,宴請(qǐng)客戶的吃飯發(fā)票可以稅前扣除嗎
公眾責(zé)任險(xiǎn)要交印花稅嗎?
供應(yīng)商送的原材料只開票了一部分,那平時(shí)我們核對(duì)往來應(yīng)該只按開票數(shù)與對(duì)公付款數(shù)的值貸方余額來確認(rèn)欠款還是不欠款吧? 借:原材料 應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付帳款A(yù) 付款時(shí):借:應(yīng)付A 貸:銀行存款 那材料進(jìn)來都掛原材料,那豈也看不岀每個(gè)單位的未開票數(shù)呀?