開票無需對(duì)應(yīng)單張進(jìn)項(xiàng)票,按實(shí)際銷售價(jià)開即可。建議用加權(quán)平均法核算成本(10%2B11%2B12)÷3=11,銷項(xiàng)價(jià)只要合理(如統(tǒng)一開 11.3 或靈活定價(jià)),保證業(yè)務(wù)真實(shí)、成本核算規(guī)范就行,不用逐票匹配。

6、9日,以現(xiàn)金支付廣告費(fèi)3000元。(3分)7、12日,發(fā)現(xiàn)11月份賒銷給大地公司的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,該批產(chǎn)品共50件,每件不含稅售價(jià)為200元,成本為每件130元,在11月已確認(rèn)收入,價(jià)稅合計(jì)為11300元,款項(xiàng)尚未收到。經(jīng)雙方協(xié)商同意退貨,紅星公司已向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開具紅字增值稅專用發(fā)票,商品已退回。(6分)8、16日,用銀行存款支付業(yè)務(wù)招待費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款5000元,增值稅稅額為300元。(3分)9、20日,領(lǐng)用一批外購(gòu)材料用于集體福利,該批原材料的實(shí)際成本為30000元,相關(guān)增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3900元。(3分)10、22日,發(fā)生罰款支出8000元,以銀行存款支付。(3分)11、24日,收到偉隆公司捐贈(zèng)的設(shè)備一臺(tái),價(jià)值10000元。(3分)12、31日,計(jì)算本月應(yīng)交的城市維護(hù)建設(shè)稅2800元,教育費(fèi)附加1200元。(3分)13、31日,計(jì)算本月職工工資200000元,其中生產(chǎn)人員工資140000元,車間管理人員工資35000元,行政管理部門人員工資25000元。(4分)
三個(gè)問題1.A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,主要從事甲產(chǎn)品的銷售。該產(chǎn)品每件售價(jià)300元(不含增值稅),同時(shí)規(guī)定:若客戶購(gòu)買150件(含150件)以上,每件可獲得5%的商業(yè)折扣。B公司于2021年11月1日購(gòu)買甲產(chǎn)品300件。為早日回收款項(xiàng),該銷售附現(xiàn)金折扣條件2/10,1/20,n/30(假設(shè)計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅)。A公司于11月14日收到該款項(xiàng),則實(shí)際收到多少元。2.作為購(gòu)買方,如何抉擇是否需要享受現(xiàn)金折扣?3、甲公司在2021年11月1日向乙公司銷售-批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為10000元,增值稅稅額為1300元,款項(xiàng)尚未收到。11月30日,乙公司在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)商品外觀上存在瑕疵,但基本上不影響使用,要求甲公司在價(jià)格上(不含增值稅稅額)給予2%的減讓。假定甲公司已確認(rèn)收入;已取得稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的紅字增值稅專用發(fā)票。(1)2021年11月1日銷售實(shí)現(xiàn),如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?(2)2021年11月30日發(fā)生銷售折讓,取得紅字增值稅專用發(fā)票,如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?(3)021年12月1日收到款項(xiàng),如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?
宏達(dá)公司為增值稅一般納稅人,適用13%稅率。6月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(8)15日,銷售甲產(chǎn)品一批,開具專用發(fā)票注明價(jià)款500000元,增值稅65000元。同時(shí),以銀行存款替購(gòu)貨方墊付運(yùn)費(fèi)4000元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票已轉(zhuǎn)交購(gòu)貨方,款項(xiàng)尚未收到。(9)16日,某購(gòu)貨單位將甲產(chǎn)品一部分退還給宏達(dá)公司,價(jià)款為110000元,增值稅額為14300元,公司已開具負(fù)數(shù)發(fā)票,退貨款以銀行存款支付。(10)18日,以新研制產(chǎn)品向某公司投資,該批產(chǎn)品生產(chǎn)成本為200000元,無同類產(chǎn)品售價(jià)。(11)20日,銷售乙產(chǎn)品200件,每件標(biāo)價(jià)為不含稅單價(jià)1000元,給予對(duì)方提供八折優(yōu)惠,并將折扣額與銷售額開在同一張發(fā)票上,同時(shí)約定付款條件為“2/10,1/20,n/30”。(12)23日,由于管理不善倉(cāng)庫(kù)丟失乙產(chǎn)品一批,生產(chǎn)成本10000元,其成本中耗用原材料比重為60%。編寫會(huì)計(jì)分錄(雖然題目不完整,但是只需要寫這幾個(gè)的會(huì)計(jì)分錄,不影響,謝謝老師!?。?/p>
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),(1)1日,開出現(xiàn)金支票20000元,以備零用。(2)3日,用現(xiàn)金4000元支付采購(gòu)部門張三的預(yù)借的差旅費(fèi)。(3)6日,用現(xiàn)金支付財(cái)務(wù)部門購(gòu)買的的賬薄等辦公用品費(fèi)1200元。(4)8日,用現(xiàn)金500元支付印花稅。(5)10日,收到上月的貨款113000元,存人銀行。(6)12日,購(gòu)人材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款10000元,增值稅1300元,材料尚未人庫(kù),開出轉(zhuǎn)賬支票一張,用于支付價(jià)稅款,企業(yè)按實(shí)際成本法進(jìn)行存貨的核算(7)13日企業(yè)收到銀行的付款通知,繳納上月的增值稅25000元。(8)15日,張三出差回來,報(bào)銷差旅費(fèi)5000元,用現(xiàn)金補(bǔ)付。(企業(yè)采用一次報(bào)銷制(9)20日某企業(yè)因業(yè)務(wù)需要向銀行申請(qǐng)開立信用證,向銀行交納保證金26000元。(10)23日企業(yè)持信用證采購(gòu)材料,價(jià)款24000元,增值稅3120元,材料人庫(kù),不足款項(xiàng)通過銀行存款支付。(11)25日用信用卡購(gòu)買辦公用品1000元。(12)28日,對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款5000元,無法查明原因,經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)銷。要求:根據(jù)以上資料編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
2月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)1日,開出現(xiàn)金支票20000元,以備零用。(2)3日,用現(xiàn)金4000元支付采購(gòu)部門張三的預(yù)借的差旅費(fèi)。(3)6日,用現(xiàn)金支付財(cái)務(wù)部門購(gòu)買的的賬簿等辦公用品費(fèi)1200元。(4)8日,用現(xiàn)金500元支付印花稅。(5)10日,收到上月的貨款113000元,存人銀行。(6)12日,購(gòu)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款10000元,增值稅1300元,材料尚未入庫(kù),開出轉(zhuǎn)賬支票一張,用于支付價(jià)稅款,企業(yè)按實(shí)際成本法進(jìn)行存貨的核算。(7)13日企業(yè)收到銀行的付款通知,繳納上月的增值稅25000元。(8)15日,張三出差回來,報(bào)銷差旅費(fèi)5000元,用現(xiàn)金補(bǔ)付。(企業(yè)采用一次報(bào)銷制度)(9)20日某企業(yè)因業(yè)務(wù)需要向銀行申請(qǐng)開立信用證,向銀行交納保證金26000元。(10)23日企業(yè)持信用證采購(gòu)材料,價(jià)款24000元,增值稅3120元,材料入庫(kù),不足款項(xiàng)通過銀行存款支付。(11)25日用信用卡購(gòu)買辦公用品1000元。(12)28日,對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款5000元,無法查明原因,經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)銷。要求:根據(jù)以上資料編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。除其他貨幣資金必須
老師,有一個(gè)事情我想請(qǐng)教一下,因?yàn)橹熬褪?月份的時(shí)候了,面試了一家公司。 公司做那個(gè)無人無人售貨機(jī) 他們公司我去面試的時(shí)候,有一個(gè)很大的問題,就是說他們有上千萬(wàn)的是上百萬(wàn)還是上千萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票沒有認(rèn)證。 他們都是一些無票收入,所以他們的可能就是稅稅務(wù)的問題有點(diǎn)大。然后再加上他們沒有財(cái)務(wù)之前,他們都沒有什么就是沒有做賬的什么賬本啊,數(shù)據(jù)啊,什么都沒有。所以這就是另外一個(gè)問題。 請(qǐng)問我該如何回答這個(gè)問題呢?
老師,我把請(qǐng)假被扣款的也一起計(jì)提了,做分錄是以下分錄,例如,某員工月工資應(yīng)發(fā)5000元,因請(qǐng)假扣除200元。計(jì)提工資時(shí):借:管理費(fèi)用5000,貸:應(yīng)付職工薪酬——工資5000。發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬——工資5000,貸:其他應(yīng)收款--請(qǐng)假扣款200,貸:銀行存款4800。但是,其他應(yīng)收款請(qǐng)假扣款這個(gè)明細(xì)賬科目貸方就有余額就不平,有什么方法可以沖平這個(gè)科目嗎?還是有沒有對(duì)這個(gè)請(qǐng)假扣款更好的處理方法
老師,我收到這樣的發(fā)票,我怎么入賬呢,怎么起憑證呢
請(qǐng)問同一個(gè)產(chǎn)品取回進(jìn)項(xiàng)票第一批10元,第二批11,第三批12,開票怎么開呀,需要看回每一張發(fā)票嗎,比如銷項(xiàng)先開完10.3,再開11.3,再開12.3,還是10+11+12=33/3=11,金額大于11就行,全部開11.3也行
老師您好,請(qǐng)問一下,一般納稅人工程公司,到了一筆工程款,要做筆勞務(wù),把錢拿出去,但是乙方還沒給甲方開票,可以先做勞務(wù)嗎?讓勞務(wù)公司給乙方開票,然后把錢轉(zhuǎn)出去,過后下個(gè)月乙方再給甲方開工程款的發(fā)票,這樣可行嗎,風(fēng)險(xiǎn)大不大
經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:建設(shè)工程消防驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定技術(shù)服務(wù):消防技術(shù)服務(wù);消防器材銷售;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工服務(wù):工程管理服務(wù):安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù):安防設(shè)備銷售:環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè);水環(huán)境污染防治服務(wù):生態(tài)環(huán)境材料銷售:廣告制作:環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售:園林綠化工程施工:音響設(shè)備銷售:建筑裝飾材料銷售:建筑防水卷材產(chǎn)品銷售:建筑材料銷售 (除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 老板您好,這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開廣告代理服務(wù)*廣告代理服務(wù)費(fèi)嘛
老師您好,遞延收益到賬時(shí)沒有說要撥款給其他公司,跨年后才說要把到賬的資金撥付給其他公司,這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整呢,以前人員的會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款貸:遞延收益(24年) 撥款時(shí):遞延收益 貸:銀行存款(25年4月) 老師那現(xiàn)在要調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄是:
個(gè)體戶變更了經(jīng)營(yíng)者,那原經(jīng)營(yíng)者為個(gè)體戶發(fā)生的費(fèi)用怎么做賬,是否要新建賬套?
修改財(cái)務(wù)制度備案,有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
現(xiàn)在工作好找不?就業(yè)情勢(shì)咋樣?

