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2月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)1日,開出現(xiàn)金支票20000元,以備零用。(2)3日,用現(xiàn)金4000元支付采購部門張三的預(yù)借的差旅費。(3)6日,用現(xiàn)金支付財務(wù)部門購買的的賬簿等辦公用品費1200元。(4)8日,用現(xiàn)金500元支付印花稅。(5)10日,收到上月的貨款113000元,存人銀行。(6)12日,購入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款10000元,增值稅1300元,材料尚未入庫,開出轉(zhuǎn)賬支票一張,用于支付價稅款,企業(yè)按實際成本法進行存貨的核算。(7)13日企業(yè)收到銀行的付款通知,繳納上月的增值稅25000元。(8)15日,張三出差回來,報銷差旅費5000元,用現(xiàn)金補付。(企業(yè)采用一次報銷制度)(9)20日某企業(yè)因業(yè)務(wù)需要向銀行申請開立信用證,向銀行交納保證金26000元。(10)23日企業(yè)持信用證采購材料,價款24000元,增值稅3120元,材料入庫,不足款項通過銀行存款支付。(11)25日用信用卡購買辦公用品1000元。(12)28日,對現(xiàn)金進行盤點,發(fā)現(xiàn)長款5000元,無法查明原因,經(jīng)批準轉(zhuǎn)銷。要求:根據(jù)以上資料編制相關(guān)的會計分錄。除其他貨幣資金必須

2022-11-07 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-07 11:12

1借庫存現(xiàn)金20000 貸銀行存款20000

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齊紅老師 解答 2022-11-07 11:12

2借其他應(yīng)收款4000 貸庫存現(xiàn)金4000

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齊紅老師 解答 2022-11-07 11:12

3借管理費用1200 貸庫存現(xiàn)金1200

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齊紅老師 解答 2022-11-07 11:12

4借管理費用500 貸庫存現(xiàn)金500

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齊紅老師 解答 2022-11-07 11:13

5借銀行存款113000 貸應(yīng)收賬款113000

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齊紅老師 解答 2022-11-07 11:13

6借在途物資10000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額1300 貸銀行存款11300

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齊紅老師 解答 2022-11-07 11:14

7借應(yīng)交稅費未交增值稅25000 貸銀行存款25000

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齊紅老師 解答 2022-11-07 11:14

8借管理費用5000 貸其他應(yīng)收款4000 庫存現(xiàn)金1000

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齊紅老師 解答 2022-11-07 11:15

9借其他貨幣資金26000 貸銀行存款26000

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齊紅老師 解答 2022-11-07 11:15

10借原材料24000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額3120 貸其他貨幣資金26000 銀行存款1120

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齊紅老師 解答 2022-11-07 11:16

11借管理費用1000 貸其他貨幣資金1000

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齊紅老師 解答 2022-11-07 11:17

12借庫存現(xiàn)金5000 貸待處理財產(chǎn)損益5000 借待處理財產(chǎn)損益5000 借管理費用-5000

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