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老師您好,遞延收益到賬時沒有說要撥款給其他公司,跨年后才說要把到賬的資金撥付給其他公司,這個賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整呢,以前人員的會計分錄: 借:銀行存款貸:遞延收益(24年) 撥款時:遞延收益 貸:銀行存款(25年4月) 老師那現(xiàn)在要調(diào)整的會計分錄是:

2025-11-24 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-24 13:02

這個是政府補助專款專用的嗎 撥款出去是啥業(yè)務(wù)的

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快賬用戶4748 追問 2025-11-24 13:03

是呢,用于研發(fā)是整個項目組的

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這個是政府補助??顚S玫膯?撥款出去是啥業(yè)務(wù)的
2025-11-24
你好,學(xué)員,不用的,直接沖回第一筆分錄即可的
2022-06-11
您好,因公允價值變動導(dǎo)致賬面價值與計稅基礎(chǔ)產(chǎn)生“暫時性差異”,需確認遞延所得稅資產(chǎn)=60*25 5=15
2022-08-08
遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債,這個是那個中級會計實務(wù)和注會的會計實務(wù)里面有一個對應(yīng)的章節(jié)在講這一塊兒,如果說你們那個企業(yè)做賬用的是那個企業(yè)會計準(zhǔn)則存在稅法和會計口徑的暫時性差異,才會用到這兩個科目。
2021-06-23
審計要求你做長期股權(quán)投資?額,如果長股的話 ,我還得問您一下。你占股多少?達到控制了嗎?這些年有分紅嗎?做長股的話 ,就復(fù)雜咯。
2024-11-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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