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老師,我把請(qǐng)假被扣款的也一起計(jì)提了,做分錄是以下分錄,例如,某員工月工資應(yīng)發(fā)5000元,因請(qǐng)假扣除200元。計(jì)提工資時(shí):借:管理費(fèi)用5000,貸:應(yīng)付職工薪酬——工資5000。發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬——工資5000,貸:其他應(yīng)收款--請(qǐng)假扣款200,貸:銀行存款4800。但是,其他應(yīng)收款請(qǐng)假扣款這個(gè)明細(xì)賬科目貸方就有余額就不平,有什么方法可以沖平這個(gè)科目嗎?還是有沒有對(duì)這個(gè)請(qǐng)假扣款更好的處理方法

2025-11-24 13:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-24 13:16

你好,你不應(yīng)該計(jì)提,沖減機(jī)體的額工資200

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同學(xué),你好 要沖減職工薪酬
2024-11-07
您好 計(jì)提單位部分跟發(fā)放的不正確 借:管理費(fèi)用-公積金(單位部分) 200 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金 200 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金 200 借:其他應(yīng)付款-公積金 200 貸:銀行存款 400
2020-10-11
你應(yīng)該是按2800計(jì)提工資的
2020-09-03
你好,同學(xué)。 分錄處理可以的, 是的,之前如果放了其他應(yīng)收,現(xiàn)在發(fā)工資扣回,就用同樣科目就行了的。
2023-03-22
這是扣工資的分錄 對(duì) 待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目是這樣做 借待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目 貸庫存商品等 借其他應(yīng)收款 貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目
2021-04-29
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