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老師 國外客戶,客戶自動抹零回款,按折扣,沒辦法開國內(nèi)發(fā)票,無法體現(xiàn)折扣。做賬直接按折后金額做外銷收入么?和關(guān)單就不一致了。怎么處理

2025-01-10 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-01-10 15:21

你好,這個一般寫個說明就沒什么問題了

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快賬用戶2319 追問 2025-01-10 15:24

寫說明 就按折扣后金額做外銷收入么?形式發(fā)票也按折后金額還是關(guān)單金額?

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齊紅老師 解答 2025-01-10 15:27

形式發(fā)票你也可以寫,金額和折扣的金額都寫上。

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快賬用戶2319 追問 2025-01-10 15:43

做賬怎么處理呢?抹零的算壞賬么?企業(yè)執(zhí)行的企業(yè)會計準(zhǔn)則?

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齊紅老師 解答 2025-01-10 15:45

你好,你直接進入營業(yè)外支出就可以了。

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你好,這個一般寫個說明就沒什么問題了
2025-01-10
你好,需要按報關(guān)單金額確認(rèn)收入開具發(fā)票,差額轉(zhuǎn)營業(yè)外支出
2025-01-10
您好,我們扣(手續(xù)費與拖車費、報關(guān)費)這些是要開服務(wù)費(這是我們的收入)給個體戶,我們?nèi)〉猛宪囐M與報關(guān)費發(fā)票是我們的成本
2024-03-29
同學(xué)你好 申報的增值稅收入要和報關(guān)的一致
2021-12-24
1.沖紅原發(fā)票: 當(dāng)您沖紅原始發(fā)票時,需要創(chuàng)建一個與原始發(fā)票金額相同的負(fù)數(shù)發(fā)票來抵消它。在會計分錄中,這通常涉及以下步驟: 借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)金額,表示沖紅) 貸:銷售收入(負(fù)數(shù)金額,表示沖紅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(負(fù)數(shù)金額,表示沖紅增值稅) 這里的“應(yīng)收賬款”是基于假設(shè)原始發(fā)票是賒銷的。如果原始發(fā)票是現(xiàn)金銷售,那么您可能需要相應(yīng)地調(diào)整分錄。 1.調(diào)整已扣稅款: 由于稅款已經(jīng)被扣除,但現(xiàn)在您希望將其沖回,您需要創(chuàng)建一個與已扣稅款金額相同的調(diào)整分錄。這通常涉及以下步驟: 借:應(yīng)交稅費-已交增值稅(正數(shù)金額,表示已交稅款) 貸:銀行存款/現(xiàn)金(正數(shù)金額,表示退回的稅款,如果稅款已退回) 或者?貸:其他應(yīng)收款(如果稅款尚未退回,但您預(yù)計會收到退款) 如果稅款已經(jīng)退回并收到現(xiàn)金,您應(yīng)該將其記入“銀行存款”或“現(xiàn)金”賬戶。如果稅款尚未退回但您預(yù)計會收到退款,您可以將其記入“其他應(yīng)收款”賬戶。 1.確保賬面對齊: 完成上述分錄后,您應(yīng)該檢查您的賬面余額和國稅系統(tǒng)的記錄是否一致
2024-05-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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