你好,出售的話計入收入 同時確認收入的
老師,收到這個樣的發(fā)票,怎么寫分錄,付款時做,借,其他應(yīng)付,貸,銀行存款,收到發(fā)票,我是不是要先做借,研發(fā)支出貸,其他應(yīng)付借,然后再轉(zhuǎn)入管理費用
老師請問一下,今年3月份我做一筆其他使用權(quán)收入借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,4月份發(fā)現(xiàn)錯誤,多加一筆應(yīng)收款金額了,4月份來沖銷分錄是借:銀行存款借:其他業(yè)務(wù)收入,更正借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款 其他業(yè)務(wù)收入。這樣做分錄可以嗎,這樣的話就會影響利潤表的營業(yè)收入減少是嗎
老師,現(xiàn)在有兩種分錄 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)成本 借管理費用-研發(fā)費用負數(shù) 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)收入 借管理費用-研發(fā)費用負數(shù) 貸銷項 老師,廢料賣出去的錢沖研發(fā),這兩種分錄哪個好?或者有沒有其他分錄
老師,現(xiàn)在有兩種分錄 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)成本 借管理費用-研發(fā)費用負數(shù) 貸銷項 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)收入 借管理費用-研發(fā)費用負數(shù) 貸銷項 老師,廢料賣出去的錢沖研發(fā),這兩種分錄哪個好? 第二個分錄,其他業(yè)務(wù)收入在借方不對吧,但是有個老師說這樣做,我覺得取數(shù)的時候,這筆收入就沖了
1、企業(yè)取得研發(fā)過程中形成的下腳料、殘次品、中間試制品等特殊收入時: 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2、收入沖減研發(fā)費用時: 借:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:管理費用——研發(fā)費用(紅字) 老師,下面銷項在借方嗎?搜的這個分錄不對?廢料沖研發(fā)費用怎么做啊
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計提社保費也是應(yīng)付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預(yù)收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費發(fā)票抵扣會預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報 沒有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
第二筆不對吧
第二筆是直接沖收入了,不對
沖入充研發(fā)哪里不對
不能直接沖收入,默認差額確認了,應(yīng)該兩條線