您好,扣的款計(jì)入營業(yè)外收入中

有部份職工的罰款在工資表中代扣,這部分罰款入營業(yè)外收入,還可以計(jì)入其他往來科目嗎?
老師,公司購買工衣,是計(jì)入什么科目比較好,這個(gè)工衣,全多是免費(fèi)發(fā)給員工的,不用從員工工資里面扣。
老師好,我公司剛?cè)肼毜膯T工,試用期的社保直接在工資里扣除了,我怎么做賬呢? 原先: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬- 借:應(yīng)付職工薪酬- 貸:其他應(yīng)收款-職工 銀行存款 這其他應(yīng)收款怎么沖平呢?
老師好!全體員工每月扣款20元,做入了工資表中,美其名曰用于獎勵優(yōu)秀員工,財(cái)務(wù)做賬時(shí)計(jì)入了其他應(yīng)付款—其他。請問:1、如果累計(jì)金額過大,有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)?2、匯算清繳時(shí),需不需要文件支持?謝謝!
#提問#老師企業(yè)安全部門罰款收的這部分資金,用于獎勵優(yōu)秀的員工,要求??顚S?,應(yīng)該怎么做賬用什么科目過度呢?要求罰款交現(xiàn)金的,但是大部分從工資里邊扣的,部分收的現(xiàn)金,用于獎勵時(shí)怎么入賬?具體麻煩老師寫一下,謝謝!
一般納稅人,企業(yè)經(jīng)營范圍里有金屬制品銷售,鋼筋開票屬于這個(gè)大類里面嗎?
10月的發(fā)票,外貿(mào)出口業(yè)務(wù),稅率應(yīng)該是0,開成了13%,產(chǎn)生了增值稅及附加,10月增值稅申報(bào)表可不可以按正確的0稅率申報(bào)免稅收入,不申報(bào)錯誤的發(fā)票,11月再紅沖
老師,一家公司用名下兩個(gè)銀行匯工資,做賬是不是有一個(gè)銀行的工資加上社保,另一個(gè)直接借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款
您好老師,如果企業(yè)注銷,賬戶的應(yīng)付應(yīng)收有負(fù)數(shù)的需要調(diào)嗎
前幾年每年暫估部分,匯算清繳時(shí)都調(diào)整繳稅了,那賬里暫估的這部分怎么做分錄處理
鐵路電子客票退票費(fèi) 53,分錄怎么做,3塊錢可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
公司給臨時(shí)工發(fā)工資(3000以下)可以直接用公賬轉(zhuǎn)個(gè)人卡吧?是需要替他們報(bào)個(gè)稅嗎,還是不用報(bào)
團(tuán)體險(xiǎn),員工工傷收到保險(xiǎn)公司的賠款50000,支付給員工一次性傷殘補(bǔ)助金45000,怎么做賬呢
工資專戶發(fā)了工資金額15萬,我們這邊規(guī)定要配套勞務(wù)發(fā)票,勞務(wù)專票金額15萬,那要怎么做賬,主要還有進(jìn)項(xiàng)稅額!
老師,我們是建筑公司,對方給我們開的發(fā)票“建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)”和“建筑服務(wù)-工程技術(shù)服務(wù)”,它倆的區(qū)別是啥?


扣款是用來做為獎勵金
把扣來的錢獎勵表現(xiàn)好的
獎給別的員工,再申報(bào)工資,做費(fèi)用,相當(dāng)于也沒增加利潤