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10月的發(fā)票,外貿(mào)出口業(yè)務(wù),稅率應(yīng)該是0,開(kāi)成了13%,產(chǎn)生了增值稅及附加,10月增值稅申報(bào)表可不可以按正確的0稅率申報(bào)免稅收入,不申報(bào)錯(cuò)誤的發(fā)票,11月再紅沖

2025-11-05 13:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-05 13:37

你好不可以的,必須按開(kāi)具的發(fā)票申報(bào)這個(gè)

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快賬用戶1346 追問(wèn) 2025-11-05 13:38

那申報(bào)了13%的增值稅,下個(gè)月紅沖,能退上月交的增值稅和附加嗎?

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快賬用戶1346 追問(wèn) 2025-11-05 13:38

沒(méi)有內(nèi)銷業(yè)務(wù),只有出口免稅業(yè)務(wù)

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齊紅老師 解答 2025-11-05 13:38

是的,這個(gè)是可以申請(qǐng)退稅的

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快賬用戶1346 追問(wèn) 2025-11-05 13:39

能退還上月交的增值稅和附加稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-11-05 13:41

是的,這個(gè)是可以退換的申請(qǐng)

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你好,開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票之后,在你的免稅銷售額里面填寫(xiě)負(fù)數(shù),但是你得去稅務(wù)局申報(bào),這個(gè)自己申報(bào)不了,你可以試一下的 然后再13%,第一行里面填寫(xiě)你的小手咯。
2022-11-10
同學(xué)你好 發(fā)票得重新開(kāi)
2022-02-17
1.將錯(cuò)誤的普通發(fā)票信息進(jìn)行紅沖處理。在附表一的第12欄“紅字專用發(fā)票信息表”中填寫(xiě)紅字發(fā)票的發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期和金額等信息。 2.將正確的普通發(fā)票信息填入附表一的相應(yīng)欄次。在附表一的第3欄“開(kāi)具增值稅專用發(fā)票”中填寫(xiě)正確的發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期和金額等信息。 3.在附表一的第10欄“開(kāi)具其他發(fā)票”中填寫(xiě)正確的普通發(fā)票信息,包括發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期和金額等信息。 4.在申報(bào)表的其他欄次中,如有需要,也可以將相應(yīng)的數(shù)據(jù)填入相應(yīng)的欄次中。
2023-11-02
同學(xué)你好,這種方法最好是用無(wú)票收入開(kāi)一張紅字的沖掉。
2022-11-21
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