你好不可以的,必須按開(kāi)具的發(fā)票申報(bào)這個(gè)

老師,上個(gè)月出口發(fā)票稅率0錯(cuò)開(kāi)成13%了,出現(xiàn)了30000多的銷項(xiàng)增值稅,本月增值稅能不能全填在免抵退申報(bào)不體現(xiàn)13稅率。然后下個(gè)月紅沖13%也不申報(bào)。本月出口退稅能否直接按正確的金額去申請(qǐng)退稅?
老師好!10月份發(fā)票開(kāi)錯(cuò),應(yīng)該開(kāi)13%稅率的發(fā)票錯(cuò)開(kāi)成0%的免稅,造成增值稅納稅申報(bào)表(四)免稅銷售額欄中有數(shù)據(jù),11月份發(fā)票沖紅按正確稅率重開(kāi),想問(wèn)老師這種情況怎么申報(bào)?
上個(gè)月開(kāi)具出口發(fā)票開(kāi)成13%稅率的了,這個(gè)月報(bào)增值稅應(yīng)該按免稅申報(bào)還是按錯(cuò)誤的申報(bào)?如果按開(kāi)錯(cuò)的申報(bào)的話不是就要交稅了嗎?
出口退稅發(fā)票稅率0開(kāi)成了13%,跨月了,產(chǎn)生的稅太多交不了,按13%的稅率報(bào)稅了,產(chǎn)生的附加稅和滯納金可以退回嗎?可以的話什么時(shí)候申請(qǐng)?
外貿(mào)公司,10月份出口一批貨物(3款產(chǎn)品),本應(yīng)開(kāi)具普通發(fā)票一張.稅率應(yīng)為0%. 但開(kāi)具普通發(fā)票中有一款產(chǎn)品稅率0%開(kāi)錯(cuò)成13%,另外2款產(chǎn)品稅率是0%,次月發(fā)現(xiàn)已重新開(kāi)具正確普票,請(qǐng)問(wèn)10月份增值稅申報(bào)表附表一怎么填
老師,有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下電商刷單怎么處理這個(gè)賬務(wù)
你好老師,我想問(wèn)一下,我們公司是外貿(mào)公司,預(yù)收了國(guó)外客戶一筆模具費(fèi),模具的所有權(quán)屬于客戶,當(dāng)訂單達(dá)到10萬(wàn)我們需要把模具費(fèi)還給客戶,然后委托境內(nèi)的模具公司給做模具,對(duì)方給我們開(kāi)了專票,我想問(wèn)一下這個(gè)應(yīng)該怎樣做賬?模具公司給開(kāi)的專票可以申請(qǐng)退稅嗎?
老師,你好,對(duì)于法人轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶里面的錢,我做成借款,但是備注我寫(xiě)了轉(zhuǎn)入備用金可以嗎,借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款,是需要寫(xiě)成借款嗎
生產(chǎn)企業(yè),收到 項(xiàng)目名稱:*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi) ,規(guī)格型號(hào):綜合配電箱開(kāi)發(fā) 的發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理呢
自己可以在電腦上注冊(cè)公司嗎?
老師個(gè)稅備份怎么備份,麻煩您跟我說(shuō)一下吧
老師我公司社保醫(yī)保公司出900/人,一共4個(gè)人, 交了6406.48。其中一個(gè)人全額公司交,其中一個(gè)人是老板。 計(jì)提的時(shí)候怎么做分錄。每人交的額度是1601.62。 老師怎么做分錄
收到運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票 發(fā)票上備注個(gè)人所得稅由自然人自行申報(bào) 如果自然人不申報(bào) 購(gòu)買方能使用發(fā)票嗎
小規(guī)模納稅人對(duì)公戶的錢,怎樣合理合規(guī)的提出來(lái)
公司10個(gè)人,每月工資都沒(méi)超過(guò)5000元,還要報(bào)個(gè)人所得稅嗎?


那申報(bào)了13%的增值稅,下個(gè)月紅沖,能退上月交的增值稅和附加嗎?
沒(méi)有內(nèi)銷業(yè)務(wù),只有出口免稅業(yè)務(wù)
是的,這個(gè)是可以申請(qǐng)退稅的
能退還上月交的增值稅和附加稅嗎?
是的,這個(gè)是可以退換的申請(qǐng)