稅負(fù)是按季度統(tǒng)計,你看下是這個月的嗎? 是這個月的話,你可以這個月少交一點, 下一個月多交一點,平衡一下稅負(fù)。稅務(wù)局一般考核稅負(fù)也是按季度,10~12月是一個季度 這個沒關(guān)系 稅負(fù)你老板管的嚴(yán)格不

老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點,讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發(fā)票報銷單,但是最近幾天明細(xì)感覺他不對勁,他審核的發(fā)票也不仔細(xì),員工報銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進(jìn)公司還花錢請了2個稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時有問題都能隨時咨詢,說實話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會計學(xué)堂,請問老師我以后怎么待他?
老師你好,我現(xiàn)在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開來了,就前兩個月都已經(jīng)開過來了,然后進(jìn)項稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個,我們之前預(yù)交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務(wù)處理的話,我應(yīng)該怎么做?因為關(guān)系到這個稅,這個稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個發(fā)票拿過來。預(yù)交電費的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進(jìn)項發(fā)票,就是電費的進(jìn)項發(fā)票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據(jù),完了之后計入營業(yè)外收入,這樣子做對不對???
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師 我碰到個問題實在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時間順序是這樣的,2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車輛 75 進(jìn)項 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點 然后到2022年 我理賬 ,想把那個應(yīng)付賬款-恒星汽車借方59萬清掉 ,做了借 其他應(yīng)付-王 87 貸 應(yīng)付賬款-恒星 59萬 長期借款-車貸 28萬 這樣就我應(yīng)付賬款清理了,但是 其他應(yīng)付款又掛了這么多 。 實際上 買這個車 就是公司付了59萬 ,每月通過王培付貸款 共28萬 不應(yīng)該有這么多余額 我應(yīng)該如何清理啊
其他應(yīng)付款下建一個其他應(yīng)付款-墊付款,可以嗎
老師,我們是10.15發(fā)放9月工資,社保、公積金都是當(dāng)月繳納當(dāng)月的。那分錄可以這樣寫嗎?10.15發(fā)放工資:借:主營業(yè)務(wù)成本6400貸:銀行存款640010.25繳納社保借:管理費用-社保(公司部分)500管理費用-職工福利費(個人部分)400貸:銀行存款。繳納公積金:借:其他應(yīng)收款600貸:銀行存款600(從下個月扣回公積金個人部分)
收款金額3768460,開票金額3288221,中間差的是我們出的打官司的錢就沒有給對方開票,怎么做分錄
老師,公司法人是A,占股18%,監(jiān)理是B,但A與B是夫妻,B可以作監(jiān)理嗎?
農(nóng)產(chǎn)品采購可以按照9%抵扣進(jìn)項稅,那是只有深加工銷項13%的產(chǎn)品才可以按照1%的加計扣除嗎?
趙郭老師,郭老師您好,在嗎?
公司不申報法人公司可以嗎
您好老師,2016年之前房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),需要繳納哪些稅費呢,稅率是多少呢?謝謝
新客戶要求先開票后打款,作為銷售方,怎么樣規(guī)避開票不打款風(fēng)險,在合同里加些條款來來限制嗎
你好,老師,接了個培訓(xùn)機(jī)構(gòu),工資直接計入成本,不計提,按照收付實現(xiàn)制來處理賬務(wù),A員工應(yīng)發(fā)7000,社保公司部分500,個人部分400,公積金公司部分300,個人部分300。因為員工業(yè)績做的好,所以給員工的福利是社保個人部分公司全額承擔(dān),但是公積金公司不承擔(dān),也就是公積金每個月的600元全部從工資里扣除,9月份員工實發(fā)工資為6400元,請問這樣的話,我賬務(wù)怎么處理合理點?@云學(xué)堂答疑-邵老師
老板稅負(fù)率管的嚴(yán),給我們是2上下浮動,也是符合商貿(mào)行業(yè)的,我每個月都算有稅負(fù)率,有時高有時低,
那你這個月高一點,下一個月就低一點兒一樣。你可以預(yù)計一下,你估算下一個月會什么情況,根據(jù)這個來適當(dāng)?shù)恼{(diào)整就行。每個月不好計算的情況下,你就按季度。本來稅負(fù)考核的就是按季度。
稅負(fù)率考核按季度,比如4月1.4。5月1.7。6月1.56,季度平均是什么算的,
1到3月份是一個季度 4-6月份 7-9 10-12 都是一個季度 一個季度繳納的增值稅/一個季度的銷售額=增值稅稅負(fù)。