同學(xué),你好
直播投流費(fèi)只能作為“廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)”,按當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的15%在企業(yè)所得稅稅前扣除。

想問您個(gè)問題,一直很困惑,例如,公益基金會(huì)的利潤(rùn)總額8萬,收入(捐贈(zèng)收入15萬、投資收益(結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)收入)2萬),成本(人員工資+捐贈(zèng)支出+其他費(fèi)用9萬),因?yàn)榫栀?zèng)收入屬于免稅收入,刨除掉免稅收入后應(yīng)納稅所得額為-7萬,投資收益還要單獨(dú)拎出來納稅嗎
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于設(shè)備 器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知》(財(cái)稅〔2018〕54號(hào))規(guī)定,企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊。本通知所稱設(shè)備、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)。 財(cái)政部 稅務(wù)總局于2021年3月15日下發(fā)《關(guān)于延長(zhǎng)部分稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行期限的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2021年第6號(hào)),文件第一條規(guī)定,《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于設(shè)備 器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知》(財(cái)稅〔2018〕54號(hào))等16個(gè)文件規(guī)定的稅收優(yōu)惠政策凡已經(jīng)到期的,執(zhí)行期限延長(zhǎng)至2023年12月31日。 是不是單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用,可以延到2023年了
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除限額不超過銷售收入的千分之5的銷售收入只是指主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎? 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的扣除限額不超過銷售收入的百分之15的銷售收入是指主營(yíng)加其他收入嗎?
長(zhǎng)虹股份有限公司本年的銷售額為三千萬元。該公司產(chǎn)品銷售的邊際貢獻(xiàn)率為百分之四十,目前的信用期限為六十天,無現(xiàn)金折扣,由于部分客戶拖欠貨款,平均收款期限為七十五天,并且有百分之二點(diǎn)五的貨款成為壞賬,該公司的銷售部門和財(cái)務(wù)部門協(xié)商,擬改變信用政策將信用期限縮短至三十天并,給出現(xiàn)金折扣條件(2/10,n/30)同時(shí)銷售人員加大銷售和收賬力度估計(jì)信用政策改變后公司的銷售額不會(huì)發(fā)生明顯的變化約有百分之五十的貨款在折扣期內(nèi)收取另外百分之五十和另外百分之五十貨款其平均收賬期約為四十五天估計(jì)產(chǎn)生壞賬的可能性很小但收賬費(fèi)用占銷售額的比例將由原來了百分之二提高至百分之四設(shè)該公司最低的投資報(bào)酬率為百分之十二要求通過計(jì)算后回答長(zhǎng)虹公司改變信用政策是否有利注意應(yīng)收賬款占用資金的機(jī)會(huì)成本按照變動(dòng)成本計(jì)量一天一年按三百六十天計(jì)算
匯算清繳計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi)的扣除限額,適用的銷售收入基數(shù)是會(huì)計(jì)上的銷售收入,還是調(diào)申報(bào)表之后的銷售收入?疑問在于遞延納稅的收入,是按照遞延之前的收入計(jì)算限額,還是只能按照調(diào)表后的計(jì)算限額?,另一個(gè)問題是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策,用于研發(fā)的設(shè)備加速折舊的部分,可以進(jìn)行加計(jì)扣除嗎
這個(gè)發(fā)票抬頭是個(gè)人對(duì)嗎?可以使用嗎?
老師,一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),那么在認(rèn)證抵扣后計(jì)算應(yīng)交增值稅,那么怎么做相應(yīng)分錄,進(jìn)項(xiàng)有沒有余額還是需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
比如說裝修公司給裝修,不含稅成本是1萬,我們自己付8個(gè)點(diǎn)的錢,就是10,800,約定的開出的稅率是13% ,那開出來的發(fā)票含稅價(jià)應(yīng)該是10,800還是11,300(以不含稅10000算)呢?
老師好!這樣的發(fā)票可以把人工費(fèi)改成勞務(wù)費(fèi)嗎?
董孝斌老師好!現(xiàn)在有這么多發(fā)票剛認(rèn)證,之前還有2024年的發(fā)票,就是開發(fā)票才做收入,那現(xiàn)在怎樣處理進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的問題,老師指導(dǎo)一下
收到30萬發(fā)票,技術(shù)維護(hù)也已經(jīng)完成,但是我們合同約定是分三次分批支付(每個(gè)月支付10萬) 請(qǐng)問,這種情況,可以每月確認(rèn)10萬的費(fèi)用嗎?
一般有哪些科目是要被重分類為其他流動(dòng)資產(chǎn)的?
個(gè)體戶去稅務(wù)局代開發(fā)票都交什么稅,什么比例繳
老師你好,我們單位以前進(jìn)項(xiàng)稅稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出,這個(gè)做賬啊
老師,新辦個(gè)體戶做稅務(wù)登記有個(gè)定額核定,這個(gè)核定金額應(yīng)填多少?新開不知道每個(gè)月銷售額是多少


有沒有政策發(fā)下,那如果說我公司的經(jīng)營(yíng)范圍有這類范圍呢
同學(xué),你好
可以參考
http://www.fdctax.com/cms/hyjjfg/53758.htm
經(jīng)營(yíng)范圍有這類營(yíng)業(yè)范圍屬于這個(gè)政策嗎
同學(xué),你好
是屬于的
但是收到的票是信息系統(tǒng)服務(wù)*信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),不是推廣,但實(shí)質(zhì)是推廣這種屬于嗎
同學(xué),你好
是屬于的