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老師,請問下費用錯入成固定資產(chǎn)100元,已經(jīng)折舊90元,有殘值10元,現(xiàn)在調(diào)整的話賬務(wù)處理怎么做呢?

2025-10-28 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-28 09:40

借:管理費用 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)

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同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整1000 貸:?累計折舊? 1000
2024-10-06
你好; 你是多做了 原值金額 ;還是什么金額; 你是系統(tǒng)做賬; 修改固定資產(chǎn)卡片 ;然后去調(diào)整折舊額和原值? ?
2023-06-30
需要沖銷錯誤的分錄,并做正確的調(diào)整。先沖原錯誤分錄,再補正確分錄。沖銷:借:累計折舊 -500,貸:固定資產(chǎn)清理 500。然后補正確分錄:借:固定資產(chǎn)清理 500,貸:累計折舊 500。這樣累計折舊就調(diào)整回來了。
2024-10-22
借:利潤分配-未分配利潤 貸;累計折舊 10000
2024-02-21
你好,你處置的時候,分錄怎么做的。
2025-07-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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