你好,同學(xué) 如果折舊完的話,做一筆處理 借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)
算2016到2020年之前會計(jì)做錯(cuò)賬廠房工程款和改造共2247925.63元,已把775958.85元記入每月計(jì)入了長期待攤費(fèi)用,現(xiàn)調(diào)賬借:固定資產(chǎn)--廠房775958.85,貸:長期待攤費(fèi)用775958.85,折舊費(fèi)怎么算,以前年度折舊要計(jì)入,以前年度損益調(diào)整,怎么調(diào)賬
老師好,業(yè)務(wù)場景如下: 2021年11月進(jìn)行部分固定資產(chǎn)清理,無處置收入,賬務(wù)處理中已將清理的的固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)清理,且固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)至資產(chǎn)處置損益。請問在填寫匯算清繳的《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 》時(shí),資產(chǎn)原值、本年折舊、攤銷額以及累計(jì)折舊、攤銷額等是按照清理后剩下資產(chǎn)的狀態(tài)填寫嗎?
我之前有一筆以前年度固定資產(chǎn)重復(fù)入賬了,現(xiàn)在要把原值和已經(jīng)計(jì)提的折舊廈漳泉,怎么下賬呢?
老師,請教一下:以前年度把本是長期待攤費(fèi)用的入賬為固定資產(chǎn)了,已經(jīng)折舊完?,F(xiàn)在需要把錯(cuò)入賬的固定資產(chǎn)原值清理掉,賬務(wù)怎么處理?
老師,您好,我出售一批二手的固定資產(chǎn),這批固定資產(chǎn)一直沒用到項(xiàng)目上,一直在放倉庫?,F(xiàn)在: 借 :固定資產(chǎn)清理 239 累計(jì)折舊 178 貸:固定資產(chǎn) 417 我每月計(jì)提折舊,一直放在長期待攤里面。 借:長期待攤費(fèi)用 20萬 貸:累計(jì)折舊 20萬 這樣,我現(xiàn)在出售了,這個(gè)長期待攤費(fèi)用,需要轉(zhuǎn)走吧?具體怎么轉(zhuǎn)?怎么入賬呢?請老師指點(diǎn)
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
嗯,但是會影響我今年的總的累計(jì)折舊,會影響匯算清繳不羅?
不會的,默認(rèn)是報(bào)廢處置