一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費(fèi)用時(shí) 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營(yíng)業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營(yíng)業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
您好,請(qǐng)問(wèn)老師這道題怎么做的 【2012年真題·單選題】2011年7月1日,甲公司將一項(xiàng)按照成本模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為固定資產(chǎn)。該資產(chǎn)在轉(zhuǎn)換前的賬面原價(jià)為4000萬(wàn)元,已計(jì)提折舊200萬(wàn)元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備100萬(wàn)元,轉(zhuǎn)換日的公允價(jià)值為3850萬(wàn)元,假定不考慮其他因素,轉(zhuǎn)換日甲公司應(yīng)借記“固定資產(chǎn)”科目的金額為(????)萬(wàn)元。 A.3700 B.3800 C.3850 D.4000 這個(gè)題的分錄怎么做
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)問(wèn)題: 企業(yè)的某項(xiàng)固定資產(chǎn)賬面原價(jià)為2000萬(wàn)元,采用年限平均法計(jì)提折舊預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為0。在第4個(gè)折舊年度末企業(yè)對(duì)該項(xiàng)固定資產(chǎn)的某一主要部件進(jìn)行更換,新部件價(jià)格為1000萬(wàn)元,增值稅稅額為130萬(wàn)元,符合準(zhǔn)則規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)條件。被更換部件的賬面原價(jià)為800萬(wàn)元,出售取得變價(jià)收入1萬(wàn)元。固定資產(chǎn)更新改造完畢,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 對(duì)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)作出會(huì)計(jì)分錄。 謝謝老師,打擾了,您辛苦了!
老師您好,比如2018年12月購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)是1萬(wàn),2019年1月份出售了,沒(méi)有折舊,今年補(bǔ)交了增值稅,附加書(shū),所得稅。會(huì)計(jì)分錄:借固清1萬(wàn),貸固定資產(chǎn)1萬(wàn);公司沒(méi)有到款項(xiàng),借其他應(yīng)收款,貸固清1萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)0.13元,這樣是完整的固定資產(chǎn)處置分錄嗎?怎樣才能提現(xiàn)收入呢?
老師你好,公司去年5月處置了一輛車(chē),購(gòu)入價(jià)值98000元,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,折舊計(jì)提完98000元,4S店把舊車(chē)置換了4000元,購(gòu)置了一輛新車(chē)20萬(wàn)元,4000元打到了公司賬面上。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做處置固定資產(chǎn)的賬呢?具體賬務(wù)處理分錄,這4000元應(yīng)該交多少稅
老師你好!公司7月購(gòu)入固定資價(jià)格6509.73元,稅額846.27元。8月進(jìn)行同類(lèi)固定資產(chǎn)置換補(bǔ)差價(jià)1988.5元,稅額638.5元。已提折舊51.54元,凈殘值為325.49元。是要將7月的固定資產(chǎn)清理后,再重新計(jì)入新的固定資產(chǎn)。請(qǐng)問(wèn)老師這整套分錄應(yīng)該怎么做呢?麻請(qǐng)老師提供一下完整的分錄。感謝了
老師 所得稅預(yù)繳申報(bào) 時(shí) 以計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬為80000 然后實(shí)際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應(yīng)收-A公司還是貸:其他應(yīng)收款-法人?
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,可以跨月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)么
享受?chē)?guó)家政策,需要通過(guò)聯(lián)合社進(jìn)行補(bǔ)助,例如合作社國(guó)家補(bǔ)助20萬(wàn),那么就需要合作社開(kāi)票給聯(lián)合社20萬(wàn)的票。國(guó)家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M(jìn)賬20080.06,實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應(yīng)該從哪里找起啊
請(qǐng)問(wèn)老師,我收到了客戶(hù)的貨款,當(dāng)月還開(kāi)了發(fā)票,那我做賬的時(shí)候是直接做借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒(méi)有利潤(rùn)期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費(fèi)用這個(gè)科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當(dāng)日,按當(dāng)日匯率計(jì)算收入。從美元戶(hù)轉(zhuǎn)到人民幣戶(hù),借方:按照銀行回單上的結(jié)匯匯率計(jì)算人名幣賬戶(hù)金額,貸方按外幣戶(hù)收款當(dāng)日匯率計(jì)算金額,差額計(jì)入?yún)R兌損益,我這樣做對(duì)嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額指的是什么
老師你好!我們公司只補(bǔ)了差價(jià)
收了賬面剩余價(jià)值嗎
沒(méi)有處理資產(chǎn),只是因?yàn)橘|(zhì)量原因換了三臺(tái)同類(lèi)固定資產(chǎn),8月然后補(bǔ)了1998.5元的差價(jià),但是在7月時(shí)三臺(tái)固定資產(chǎn)已入賬,已建卡片。
差價(jià)給你開(kāi)發(fā)票了嗎
開(kāi)票了價(jià)1998.5,稅額258.5.
那你計(jì)入固定資產(chǎn)里面就可以了
不對(duì),那企不是多了
是給你退回來(lái)一千九嗎
我們公司補(bǔ)給供應(yīng)商1988.5
發(fā)票開(kāi)的不是固定資產(chǎn)的嗎