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@劉艷紅老師,剛剛的問題,咨詢您。 【現(xiàn)在是出現(xiàn)負(fù)數(shù),是這個其他應(yīng)付款沖多了?!繂栴}是當(dāng)時的入資款,已經(jīng)使用了,這種情況還有什么辦法嗎?

2025-10-26 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-26 17:10

您好,這種要法人轉(zhuǎn)錢進(jìn)來平這個其他應(yīng)收款,或用發(fā)票來平這個

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快賬用戶4922 追問 2025-10-26 18:17

老師,合伙企業(yè)層面,可以用其他公司的往來款【其實控人也是這個普通合伙人】,互相抵消平帳嗎? 借:其他應(yīng)付款-A公司 貸:其他應(yīng)付款—普通合伙人—XXX 其中A公司的法人/實控人均為這個自然人。

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齊紅老師 解答 2025-10-26 18:28

如果是同一個人是可以的

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快賬用戶4922 追問 2025-10-26 18:42

老師,對沖的往來款是法人與法人開立的有限公司。有點不太理解,公司法規(guī)定個人財產(chǎn)與公司財產(chǎn)獨立,這種沒有混同財產(chǎn)嗎?另外,賬上抵消這種操作,需要什么入賬依據(jù)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-26 18:45

這個要同一個公司才可以了,比如他的應(yīng)收和應(yīng)付,你這種不可以

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快賬用戶4922 追問 2025-10-26 19:04

老師,如果法人不愿轉(zhuǎn)錢進(jìn)來或無發(fā)票,那合伙企業(yè)只能繼續(xù)掛賬處理嗎,這種稅務(wù)風(fēng)險大嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-26 19:06

可以用發(fā)票來沖掉

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這個其他應(yīng)收負(fù)數(shù)說明是其他應(yīng)付
2024-04-28
你好!你實際拿了108+210-200=118元
2022-04-10
7月借管理費用10 貸其他應(yīng)付10 8月借管理費用10 貸現(xiàn)金10 12借管理費用-10 貸現(xiàn)金-10 借其他應(yīng)付款10 貸現(xiàn)金10 這樣應(yīng)該是對的。
2021-01-05
?你好;? ? 是的。 銀行肯定會問下 你這個其他應(yīng)付款是什么情況的;? 因為這個會影響你們貸款報表的編制的; 這個會影響負(fù)債率的?
2022-07-21
這個需要申報個稅,你員工同意嗎?如果員工同意,可以 借管理費用福利費等 貸應(yīng)付職工薪酬福利費, 借應(yīng)付職工薪酬福利費貸其他應(yīng)收款28786
2025-02-07
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