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老師,我去年虧損三萬不知道今年在申報企業(yè)所得稅的時候可以申報,所以上半年計提了一些已計提未發(fā)放的工資,個稅都正常申報了,三季度申報可以在新增加的應(yīng)付職工薪酬里面按賬上填寫嗎?四季度確定不發(fā)放了在沖銷計提的工資,更改個稅申報表,這樣可以嗎

2025-10-27 07:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-27 07:15

你好,不可以,只可以申報今年的

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齊紅老師 解答 2025-10-27 07:15

后邊這個操作是可以的

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快賬用戶5818 追問 2025-10-27 07:16

就是今年計提的未發(fā)放

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快賬用戶5818 追問 2025-10-27 07:17

老師我說的三萬虧損意思是可以在今年申報企業(yè)所得稅時成本大于利潤的情況下可以彌補(bǔ)虧損的結(jié)果是不用交稅,這樣就沒必要通過計提工資形式先增加成本對吧

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齊紅老師 解答 2025-10-27 07:19

你最后這個分析是對的,先彌補(bǔ)虧損

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你好,不可以,只可以申報今年的
2025-10-27
可以的,可以這么多。
2023-03-01
2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的職工工資的賬面金額,實(shí)際支出和稅收金額都填寫11萬8
2022-07-24
你好,同學(xué),之前未發(fā)放的工資計提了沒有
2023-12-21
你好,那你在二一年計提的時候,分錄怎么做的?
2021-05-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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