您好,第一行按應付職工薪酬貸方累計數(shù)是396613,第二行填實際支付的工資

老師,企業(yè)所得稅申報,事項1職工薪酬那里,已計入成本費用的職工薪酬是應付職工薪酬貸方1-9月累計數(shù),實際支付給職工的應付職工薪酬是借方應付職工薪酬~工資部分,這里面還包含去年12月份的工資,也需要算在內(nèi)是嗎
老師,請問新的企業(yè)所得稅季報里的已計入成本費用的職工薪酬是填全年累計數(shù)的貸方,實際支付是填借方累計數(shù)?
老師,所得稅申報應付職工薪酬第二行實際支付的是1-9月應付職工薪酬本年累計借方余額的工資和獎金兩個計算加起來的數(shù)吧
老師,現(xiàn)在季度申報企業(yè)所得稅, 職工薪酬那塊, 已計入成本費用的職工薪酬那欄是填寫。 應付職工薪酬-職工工資貸方金額嗎? 是不是應該包括職工的福利費?
企業(yè)所得稅申報表,填寫職工薪酬這里,已計成本費用的應付職工薪酬。就是應付職工薪酬的貸方,實際支付給員工的應付職工薪酬就是應付職工薪酬借方-工資是嗎??
老師,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)稅局上傳的資產(chǎn)負債表23年期末數(shù)與24年期初數(shù)不一致,主要的存貨的數(shù)據(jù)不對,當時可能抄錯了。我直接在稅局的網(wǎng)站上改嗎?
老師你好 公司是有1688電商平臺,現(xiàn)在就是平臺上,9月客戶平臺下單后,當月也發(fā)貨了,但是款項結清,真正到公司支付寶賬上是在10月份 那我9月份需要入賬這未結清的業(yè)務款項嗎?應該怎么入賬?
老師,這里捐贈給環(huán)保組織是否免稅
應付賬款借方余額重分類到預付賬款,未分配利潤是不是要調(diào)增?比如預付100,應付借方100,重分類后預付余額200,未分配利潤200是這樣嗎
我有個公司3季度能不能幫我先報一下,有償服務
老師,我們申報的三季度增值稅銷售收入都是按開票取的數(shù),這個互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)保送的收入,是從哪取的數(shù),為什么會出現(xiàn)這種通知,我們該如何解決
老師。小規(guī)模納稅人第三季度憑證需要計提增值稅。企業(yè)所得稅嗎
勞務報酬有分連續(xù)勞務所得嗎
請問電商平臺的賬務處理和實體店的賬務處理有什么區(qū)別,是按電子稅務局局開票金額報收入,還是按互聯(lián)網(wǎng)平臺數(shù)據(jù)報收入
老師我這邊有幾張已經(jīng)入賬的2024費用發(fā)票,沒有納稅人識別號,該怎么處理?還有幾筆發(fā)票是重復入賬,都是去年和前年的,要怎么處理?還是不用管了
在一月份實際支付的包括了去年12月份發(fā)的123440,這個數(shù)要一起填寫嗎?
這個不能算的,只能填當年的
那9月份工資已經(jīng)計提,但要在10月份發(fā),不要加在第一欄里面吧?
不要,后面支付了再寫
好的,謝謝老師
不客氣,很高興為你服務