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請(qǐng)問老師,一個(gè)平臺(tái)比如1688吧,我們?cè)?688賣東西,賣的東西我們是有專門的供應(yīng)商提供貨源給我們的,后面我們給供應(yīng)商結(jié)算貨款的時(shí)候是直接從1688這個(gè)平臺(tái)轉(zhuǎn)錢給到供應(yīng)商的賬戶上(也有個(gè)人私賬),這個(gè)相當(dāng)于是我們用公賬付款出去了,(但是付款的公司抬頭不是我們自己的公司,是1688那邊的公司抬頭)但是我們需要對(duì)方給我們開發(fā)票,對(duì)方不開發(fā)票給我們,這個(gè)稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢???
我們公司18年12月買了材料,供應(yīng)商當(dāng)時(shí)開了發(fā)票,我們貨款付了一部分,后面貨款到現(xiàn)在還沒有支付,但是賬上這個(gè)供應(yīng)商其他應(yīng)付款的余額為零(今年7月份被上一任的會(huì)計(jì)用現(xiàn)金支付沖掉了,)現(xiàn)在我們要付這筆貨款應(yīng)該怎么辦?用公戶支付賬不平了怎么處理?或者可以用私賬付給供應(yīng)商當(dāng)做現(xiàn)金支付嗎
老師,您好。有個(gè)賬務(wù)問題咨詢一下。 我現(xiàn)在做的是電商公司,老板還有一個(gè)物流公司。流程是客戶在電商平臺(tái)訂貨,然后物流公司配送貨物。做的分錄是~借:其他應(yīng)收款(物流公司)貸:代理業(yè)務(wù)資產(chǎn)(代理商品)。然后這個(gè)物流公司是一進(jìn)一出,賬務(wù)結(jié)平,無余額。 現(xiàn)在的問題是從19年7月份開始就做錯(cuò)了,導(dǎo)致電商公司里其他應(yīng)收款(物流公司)借方余額上百萬了。 請(qǐng)問,這該怎么處理?只能做調(diào)賬處理嗎?有其他捷徑嗎?
通過第三方平臺(tái)(甲)實(shí)現(xiàn)的銷售貨款是第三方平臺(tái)收取,然后一個(gè)月跟我們結(jié)算一次?,F(xiàn)在需要我們直接開票給客戶(乙),那我們這邊怎么入賬。是否可以直接做賬 借:應(yīng)收帳款—甲 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額, 但是發(fā)票開的卻是乙 這樣的話 帳跟票 就 不一致了。 辛苦老師能夠解答一下了!
老師。我們抖音平臺(tái)有給直播主播傭金是直接從貨款里扣的,比如我們應(yīng)收款100000,給主播傭金20000,實(shí)收80000,我是這樣做的 借:其他貨幣資金-抖音 80000 銷售費(fèi)用-傭金 20000 貸:應(yīng)收賬款 100000 但是我們傭金是好幾個(gè)主播 那邊收到的,因?yàn)槠脚_(tái)結(jié)賬也是顧客確認(rèn)收貨才結(jié)的,這樣導(dǎo)致一些主播實(shí)際收到的傭金跟平臺(tái)結(jié)算的不一樣,因?yàn)榭缭铝?,比如平臺(tái)7月賬單結(jié)算的傭金是20000,但是主播實(shí)際收到的是30000,他們開票就開30000,那我上面做了那個(gè)分錄,收到主播30000的發(fā)票應(yīng)該怎么入賬啊,其中有10000傭金是在8月賬單里的
個(gè)體工商戶的美團(tuán)和抖音有收入,現(xiàn)在增值稅申報(bào)要怎么申報(bào) 經(jīng)營所得稅怎么申報(bào)
老師,請(qǐng)問如果國稅局系統(tǒng)提示財(cái)報(bào)本年累計(jì)數(shù)(就是加上7-9月數(shù)據(jù))和之前的財(cái)報(bào)累計(jì)數(shù)有差,可以忽略嘛?
老師,報(bào)稅是不是還有明天1天啊
老板您好,如果電商平臺(tái)7月到9月數(shù)據(jù)忘記申報(bào)了,而且經(jīng)營所得稅已經(jīng)交了,現(xiàn)在還可以申報(bào)電商平臺(tái)收入嘛
企業(yè)受益所有人備案是必須備案嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是什么意思?為什么要結(jié)轉(zhuǎn)?小規(guī)模為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)?
#提問#老師,一般納稅人出租自有的設(shè)備廠房要交那些稅
老師,買東西的費(fèi)用票開進(jìn)來,東西退了,票也沖紅了,這還需要做賬嗎?
有個(gè)員工,公司也承擔(dān)他個(gè)人的要承擔(dān)的部分,怎么做賬
老師,季度報(bào)表的資產(chǎn)總額超過了五千萬,會(huì)影響到高新企業(yè)企業(yè)所得稅的5%的稅率嗎


您好,9月發(fā)貨就要入賬,別等10月錢到,9月分錄是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,小規(guī)模納稅人稅額計(jì)算是不含稅金額乘以0.01,同時(shí)還要借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品把成本結(jié)轉(zhuǎn)了,等10月錢到支付寶了再借其他貨幣資金支付寶貸應(yīng)收賬款,最后記得9月報(bào)稅時(shí)要算上這筆收入