你好,是的,如果有福利費(fèi),還包括福利費(fèi)得
所得稅的匯算清繳的工資薪金表: 第一行的賬載金額填寫(xiě)本年度應(yīng)付職工薪酬的貸方本年累計(jì)金額嗎?實(shí)際發(fā)生額是應(yīng)付職工薪酬的借方本年累計(jì)金額嗎?稅收金額是按照實(shí)際發(fā)生額填寫(xiě)嗎?
23年12月的科目余額表,應(yīng)付職工薪酬-工資本年借方累計(jì)和本年貸方累計(jì)的數(shù)怎么不一樣?還有所得稅匯算清繳職工薪酬的工資數(shù)據(jù)是不是看應(yīng)付職工薪酬-工資這一項(xiàng)?
老師你好!所得稅季度申報(bào)時(shí),新增職工薪酬一項(xiàng)中,實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 取數(shù) 是填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬 二級(jí)科目工資的 本年借方發(fā)生額是吧?這里包括給職工發(fā)的獎(jiǎng)金嗎?我們單位去年年底計(jì)提了17萬(wàn)的一個(gè)獎(jiǎng)金,今年25年1月發(fā)放的,這次填寫(xiě) 【實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬】一項(xiàng)里是不是不包括這17萬(wàn)元,謝謝
老師,企業(yè)所得稅申報(bào),事項(xiàng)1職工薪酬那里,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方1-9月累計(jì)數(shù),實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是借方應(yīng)付職工薪酬~工資部分,這里面還包含去年12月份的工資,也需要算在內(nèi)是嗎
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬,是填1-9月的貸方累計(jì)發(fā)生額嗎;實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,是今年實(shí)際發(fā)放的工資來(lái)填列嗎(2024.12-2025.08)
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)第9行與9.1行數(shù)據(jù)怎么填?9.1行填的是不含稅預(yù)收款金額吧
老師,海關(guān)年檢在哪個(gè)系統(tǒng)做的
老師我第一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)了,我直接寫(xiě)的應(yīng)交增值稅,但是我季末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒(méi)有計(jì)提。這個(gè)季度增值稅也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當(dāng)中,但是附加稅計(jì)提了。這樣可以嗎?前一個(gè)季度的附加稅沒(méi)有計(jì)提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
老師,我想問(wèn)一下,付供應(yīng)商的款少付了5毛錢(qián),客戶開(kāi)專票多開(kāi)了5毛錢(qián),有影響嗎
這種情況是不用納稅申報(bào)嗎?
公司裝修展廳產(chǎn)生的保潔人工費(fèi)怎么入賬 計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用還是管理費(fèi)用
老師,你好,我是簡(jiǎn)易征收,應(yīng)稅局要求,在今年二季度預(yù)繳了1500萬(wàn)收入的增值稅,當(dāng)季按此收入也把附加稅及印花稅一并都計(jì)提申報(bào)繳納了,之后這幾個(gè)月我都是按當(dāng)期真實(shí)的開(kāi)票收入做未開(kāi)票收入紅沖,附加稅和印花稅因?yàn)橹耙彩前茨莻€(gè)金額繳納過(guò)了,所以想問(wèn)一下,我現(xiàn)在后悔后面印花稅按0申報(bào)沒(méi)問(wèn)題吧,等我的收入超過(guò)了之前的,我再按多出部分申報(bào),對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)調(diào)賬之后 季度報(bào)表和每個(gè)月增值稅報(bào)表都需要去稅務(wù)局修改嗎?還是只需要去修改增值稅報(bào)表?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)老師一個(gè)問(wèn)題 商貿(mào)公司開(kāi)啤酒發(fā)票跟制造業(yè)企業(yè)的稅收編碼一樣嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,我發(fā)現(xiàn)公司的電子稅務(wù)局“未申報(bào)查詢”中有2021年一季度的記錄。需要去線下補(bǔ)錄嗎?
我只填寫(xiě)了這兩個(gè),有福利費(fèi)但是不好計(jì)算,有申報(bào)個(gè)稅的福利費(fèi)也有不用申報(bào)個(gè)稅的都在一起
跟個(gè)稅有差異
沒(méi)影響吧老師
有差異也正常的這個(gè),申報(bào)就可以