應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額所有的都包含著
老師,請問申報個稅的數(shù)據(jù)是不是跟應(yīng)付職工薪酬—工資這個金額一致,而不是應(yīng)付職工薪酬的所有貸方余額,應(yīng)付職工薪酬貸方余額還包括應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)。謝謝!
企業(yè)所得稅出現(xiàn)已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在請問計(jì)入成本的職工薪酬包括哪些方面
老師,企業(yè)所得稅申報,事項(xiàng)1職工薪酬那里,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方1-9月累計(jì)數(shù),實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是借方應(yīng)付職工薪酬~工資部分,這里面還包含去年12月份的工資,也需要算在內(nèi)是嗎
老師,小微企業(yè)季報本季無收入與成本,企業(yè)所得稅季報新增有一欄資產(chǎn)損失填是還是否,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬填發(fā)生額的貸方嗎?實(shí)際支付的職工應(yīng)付職工薪酬填寫應(yīng)付職工薪酬的發(fā)生額的借方金額嗎?
老師,第三季度企業(yè)所得稅申報表他讓填那個,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬的金額,應(yīng)該填什么?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動生成是嗎
已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬那欄取數(shù)是:266,960.00 對嗎?
是的,對的,是這么做的。
怎么會出現(xiàn)這個提示?不用管它嗎?
提示,你們申報的個稅和你這里填寫的不一致,你需要去核對一下。