你好您開票的稅收分類編碼是什么,一般的是會出現申報不能成功的提示
老師,我們是小規(guī)物業(yè)公司,十二月份開了電費發(fā)票,電子稅務局自動統(tǒng)計在貨物及勞務欄,我在填列增值稅申報表的時候,出現了你屬于服務及不動產企業(yè),只能填寫服務及不動產,如下圖
小規(guī)模納稅人有貨物及勞務又有服務、不動產和無形資產,在填制增值稅及附加稅費申報表時,是兩邊都要填寫,還是只單單填寫貨物及勞務那一欄
老師,請問一下汽車服務公司小規(guī)模的,開票內容勞務*環(huán)保汽車維修 1000 現在申報增值稅是填寫貨物及勞務還是填服務那里???
老師,請問一下增值稅申報表小規(guī)模的,開了貨物發(fā)票,只有服務欄次可以填寫,填寫在服務欄 會不會有影響?。?/p>
老師,你好,小規(guī)模開具了工程服務發(fā)票,請問是填寫在增值稅報表:服務、無形資產、不動產一欄嗎?
老師4月份多做收入了,想把她調了5月份,怎么調
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費用計入應付利息還是長期借款-應計利息?
法人在三家公司同時報了個稅,現在個稅匯算清繳才發(fā)現要交很多個稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報和第四季度報表我改完了,因為是跨年我現在做了一筆分錄借:其他應收款貸:未分配利潤然后25年財務報表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結賬
我有一個公司,出口外貿也有內銷,實際情況內銷幾乎沒有,有很多的進行稅額無法抵扣(費用發(fā)票產生的進項稅額)這些進項稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調整 在所得稅匯算清繳時怎么填寫?
我想問一下這個稅負是怎么定義?。吭鲋刀愡M項要比銷項多,那我多勾一點進項不就不用交稅了,為什么還要按照稅負來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對方開具內容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現在開票內容有誤,他們可以作廢嗎
臨時股東會需要提前十五天通知嗎
最近接了一個龍湖的個體戶負責人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現在要換成新法人,做變更的時候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應該在稅控盤進行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現電子稅務局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應該如何處理
沒有提示,就是因為沒有提示。申報了就清卡了,所以才申報了那么久
2020年到現在了,一直填在服務欄,我們開的非金屬礦物*石子 是貨物吧
可以吧申報表和發(fā)票資料截圖下嗎
稍等,現在登錄
來幾張,金額一樣的。我就不截圖所有發(fā)票了。就是在服務這里
我每個月填這里申報沒提提示
這個應該填貨物,沒有提示的話可以問問稅局要不要修改
好的,謝謝老師。
客氣期待你的好評哦