你好 填寫時銷售記服務那一欄
開票開的建筑服務,填寫增值稅表的時候,是在銷售及服務那一欄填寫嗎?還是在下一欄也就是左邊那個服務,不動產銷售和無形資產銷售填寫。
老師我們是銷售車的,我填增值稅申報表時候是不是把數(shù)字填在服務不動產和無形資產那個欄里啊
老師開的建筑服務勞務費,填增值稅銷項表時,填在貨物及加工修理修配勞務欄里,還是填在服務不動產及無形資產欄里
小規(guī)模納稅人有貨物及勞務又有服務、不動產和無形資產,在填制增值稅及附加稅費申報表時,是兩邊都要填寫,還是只單單填寫貨物及勞務那一欄
老師開的建筑服務*工程款報稅填表時,填在貨物及勞務欄,還是服務,不動產和無形資產欄里
老師,我今年補提了去年的餐補10240元,匯算清繳的時候資產負債表和利潤表怎么調整
老師老板出差的補助,先給掛賬暫時不付款,這樣可以不
匯算清繳補交企業(yè)所得稅,怎么做分錄
籌建期間的房租,裝修費計入哪里?謝謝老師。
老師,控股公司借錢給投資公司,需要交印花稅嗎?
老師,請問下公司庫管交接,需要會計必須在場?我們公司庫存數(shù)只有庫管有詳細數(shù)據(jù)
個體工商戶要做賬嗎?
老師,我要計提社保,計提的時候計入管理費用一部分,計入銷售費用一部分,這地方怎么取數(shù),只有單位部分總的
科目余額表和試算平衡表一樣嗎?區(qū)別在哪?
1.適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務,其進項稅額不得抵扣和退稅,應當轉入成本 一般納稅人外貿企業(yè)出口貨物適用免退稅辦法,出口業(yè)務享受免征增值稅,相應的進項稅額予以退還。資料來源:財稅〔2012〕39號文件 老師,這兩個法條不矛盾嗎?