是不是應(yīng)該填寫在服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這里 是的
老師你好,小規(guī)模增值稅代開發(fā)票代開類型那一欄如果是應(yīng)稅服務(wù),那身板增值稅的時候這攔數(shù)據(jù)是不是應(yīng)該填寫在服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這里
開票開的建筑服務(wù),填寫增值稅表的時候,是在銷售及服務(wù)那一欄填寫嗎?還是在下一欄也就是左邊那個服務(wù),不動產(chǎn)銷售和無形資產(chǎn)銷售填寫。
老師,建筑安裝小規(guī)模增值稅納稅申報表中計稅依據(jù)填報區(qū)應(yīng)該填那一欄,貨物及勞務(wù)還是服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
老師,我是小規(guī)模納稅人,12月份開了297000信息技術(shù)服務(wù)的普票,那我報增值稅的時候該填到我標(biāo)紅框的服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)列嗎?如果是的話我該填寫10、11、12哪一行呢?
老師,我們小規(guī)模,這個季度開1的專票不含稅金額2419712.87元,我填報增值稅申報的時候,把這個數(shù)填在第二欄,服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)那列,對不
老師,公司是制造行業(yè),目前在建廠,但是目前有培訓(xùn)費(fèi)收入往出開票,在建項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣培訓(xùn)費(fèi)收入的銷項(xiàng)稅嗎?
奶茶直營門店1-7月的收入未進(jìn)入公司賬戶,而是走了法人個人卡,如果想要規(guī)范起來。這部分收入要如何合理轉(zhuǎn)入公司賬戶呢?會涉及些什么流程?我們是在昆明,不知道當(dāng)?shù)貙@方面的政策?
法人要是轉(zhuǎn)賬到公戶卡里怎么備注好呢,直接寫往來款還是寫清楚法人代墊xx款這樣呢
財管:貝塔係數(shù),衡量的是市場風(fēng)險 中的系統(tǒng)風(fēng)險還是非系統(tǒng)風(fēng)險?
為什么所有題目都不提供年金現(xiàn)值指數(shù)或是復(fù)利現(xiàn)值指數(shù)
有一個不明白的就是說比如無形資產(chǎn)它是屬于使用壽命不確定的,然后在會計上不用攤銷,而在稅法上需要進(jìn)行攤銷。那就會需要在當(dāng)期所得稅中進(jìn)行調(diào)減。但是也會產(chǎn)生遞延所得稅,調(diào)減了,然后就屬于當(dāng)期所得稅會減少嗎,然后這個遞延所得稅也是屬于遞延所得稅費(fèi)用也就是,那這個調(diào)減的金額和遞延所得稅費(fèi)用使利潤不就減少了兩個相同的數(shù)字嗎?這樣子不就重復(fù)了嗎?到時候這個遞延所得稅負(fù)債轉(zhuǎn)回的時候,那本期這個當(dāng)期所得稅還是屬于調(diào)減了。那還需要這個遞延所得稅有什么意義嗎?
老師,我先把人工工資剔除,假設(shè)我這個月就是車間的一些制造費(fèi)用呀,然后一些電費(fèi)、水電費(fèi)呀,這些七七八八的車間的一些。費(fèi)用一個月在三三萬四萬塊錢的樣子,4萬塊錢的樣子,那如果我要攤到一個工時上面去,是是除以30天再除以24個小時嘛。
老師,一般納稅人認(rèn)證發(fā)票的步驟: 一個老師說:點(diǎn)擊“我要辦稅”→稅務(wù)數(shù)字賬戶→發(fā)票業(yè)務(wù)。另一個老師說:我的待辦→發(fā)票業(yè)務(wù)(老師,兩個老師的步驟不一樣,是因?yàn)閮蓚€不同的路經(jīng)?還是稅局系統(tǒng)界面有變化?)
請問在網(wǎng)上注銷工商流程步驟是怎么樣的?
你好,老師!我們21年給一個公司運(yùn)輸了一批貨物,當(dāng)時談的是不含票的價格!今天他們財務(wù)突然打電話說讓我們補(bǔ)開發(fā)票,我不開,合法嗎?
好的,如果是代開類型是貨物的話,那就是填寫在貨物及勞務(wù)這里對吧
那就是填寫在貨物及勞務(wù)這里對吧 是的
好的,老師再問一下,請問小規(guī)模當(dāng)月代開的增值稅專用發(fā)票,然后又作廢了,也要退稅,這個數(shù)據(jù)對應(yīng)得又是哪個欄目呢
作廢的發(fā)票金額也是要填寫在申報表的數(shù)據(jù)總和那里是嗎
當(dāng)月作廢的發(fā)票不填寫
好的,謝謝老師
滿意請打五星好評
但是老師,我要申請退稅啊
光填稅費(fèi)填在已繳納里面就可以了