1.“職工薪酬-已計入成本費用的職工薪酬”:填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費支出、職工教育經(jīng)費支出、工會經(jīng)費支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補(bǔ)充養(yǎng)老保險、補(bǔ)充醫(yī)療保險等累計金額。 一般是應(yīng)付職工薪酬一級科目貸方累計;沒通過應(yīng)付職工薪酬計提的,加上計入管理費用,銷售費用,主營業(yè)務(wù)成本里邊的職工薪酬 2.“職工薪酬-實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”:填報納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計科目下工資薪金(只是工資和獎金)借方發(fā)生額累計金額。包括本年支付上年的工資
現(xiàn)在季報里要求填已計入成本費用的職工薪酬和實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,這個季度才看到,上個季度都沒有,這里填的是本年累計到9月的,還是只填本季度7—9月的數(shù)據(jù)?
老師,企業(yè)所得稅申報,事項1職工薪酬那里,已計入成本費用的職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方1-9月累計數(shù),實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是借方應(yīng)付職工薪酬~工資部分,這里面還包含去年12月份的工資,也需要算在內(nèi)是嗎
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表,已計入成本費用的職工薪酬,是填1-9月的貸方累計發(fā)生額嗎;實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,是今年實際發(fā)放的工資來填列嗎(2024.12-2025.08)
1月工資1月計提做賬 2月發(fā)放 且2月申報個稅的數(shù)據(jù)是1月的計提工資數(shù) 那么現(xiàn)在填列所得稅申報表時: 已計入成本費用的職工薪酬數(shù)據(jù)和實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬怎么確定數(shù)據(jù)
老師,你好,現(xiàn)在報本月企業(yè)所得稅,關(guān)于工資數(shù)據(jù)有以下問題想請教: 1、已計入成本費用的職工薪酬:是1-9月計提的工資+社保+福利費用對嗎?(教育、工會、公積等其他費用我公司暫時沒有) 福利費我們在報銷時直接跟業(yè)務(wù)招待費交通費等一起報銷放在管理費用,沒有用應(yīng)付職工薪酬科目過度,那我是不是應(yīng)該把這個管理費用-社會福利費單獨統(tǒng)計出1-9月累計數(shù)再加上1-9月計提的工資+社保數(shù)一起申報。 2、實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬:我們公司去年是按計提報的個稅,實際發(fā)放工資在今年2-4月(發(fā)放去年5-12月工資共計17萬左右),今年是按實際發(fā)放的工資數(shù)(9.7萬左右)報的個稅,請問應(yīng)該按1-9月實際發(fā)放數(shù)(17+9.7=26.7萬)申報嗎,如果按這個數(shù)申報,個稅系統(tǒng)1-9月才申報9.7萬就相差太大了,會不會引起稅務(wù)預(yù)警或者稽查?
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進(jìn)銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯了,紅沖然后填一個正確的可以嗎?
意思是實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬這里,我今年發(fā)放的去年的工資,也要填進(jìn)去?
是的,就是那個意思的
那計入成本的職工薪酬和實際發(fā)放的職工薪酬差額很大,不會問題嗎?而且實際發(fā)放的薪酬發(fā)放的是去年的工資,今年1-9月計提的工資都沒發(fā)過, 今年計提的工資都只在個稅系統(tǒng)申報了
不管那個,按稅局說明直接統(tǒng)計填報就行
我們1-9月計提以及個稅系統(tǒng)申報的工資是17000,但是本年實際發(fā)放的工資有77000(都是去年6-12月的) 那我們計入成本薪酬就是17000, 實際支付給職工的就是填77000?
對呀,就那樣直接按賬面數(shù)字填報