其實(shí)你這個(gè)操作本身不對(duì)。 2月份發(fā)放,應(yīng)該3月份申報(bào)。
老師,2月份發(fā)放1月份工資,1、所屬期2月份個(gè)稅申報(bào)1月份工資(按發(fā)放而不是按計(jì)提)2、工資表有應(yīng)發(fā)工資和實(shí)發(fā)工資,個(gè)稅申報(bào)按應(yīng)發(fā)工資對(duì)嗎?計(jì)提時(shí)應(yīng)付職工薪酬-工資金額=應(yīng)發(fā)工資合計(jì)數(shù)
老師,企業(yè)所得稅申報(bào),事項(xiàng)1職工薪酬那里,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方1-9月累計(jì)數(shù),實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是借方應(yīng)付職工薪酬~工資部分,這里面還包含去年12月份的工資,也需要算在內(nèi)是嗎
我是一般納稅人,這個(gè)月季報(bào),職工薪酬 已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬填什么數(shù)據(jù),實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬填什么數(shù)據(jù)呢?
老師你好: 1、福利費(fèi)并入了工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,那申請(qǐng)季度所得稅報(bào)表中”職工薪酬-實(shí)際支付給職工的職工薪酬“包含這個(gè)福利費(fèi)嗎. 2、“職工薪酬-實(shí)際支付給職工的職工薪酬”取數(shù)是取12月-8月還是1月到8月的,工資都是下月發(fā)上月的
1月工資1月計(jì)提做賬 2月發(fā)放 且2月申報(bào)個(gè)稅的數(shù)據(jù)是1月的計(jì)提工資數(shù) 那么現(xiàn)在填列所得稅申報(bào)表時(shí): 已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬數(shù)據(jù)和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬怎么確定數(shù)據(jù)
老師運(yùn)輸公司缺進(jìn)項(xiàng)票,可以有合理的辦法規(guī)避一下嗎?
老師申報(bào)印花稅出現(xiàn)這樣是什么原因
老師,好。我們第三季度沒有開票,有無票收入,我按1%算稅了,等于說是沒有開票,只有無票收入1010元。這個(gè)季度總無票收入1000元,稅10元,沒其他收入,我們是小規(guī)模,金額和稅額我都應(yīng)該填到增值稅主表得哪一行,還有其他申報(bào)表都應(yīng)該填什么?
老師,我8月份結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,計(jì)提城建稅,9月份繳納了,怎么做分錄?是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未來增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅,貸銀行存款么?
老師,季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表中實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬的金額和個(gè)稅申報(bào)表中的本期收入累計(jì)數(shù)一致嗎,還是實(shí)領(lǐng)工資的累計(jì)金額呢?
小規(guī)模納稅人收到的專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒有入庫(kù),跨年后轉(zhuǎn)為一般納稅人,入庫(kù)后開始銷售,請(qǐng)問這個(gè)庫(kù)存商品的進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎,如不能的話,一直不做進(jìn)項(xiàng)勾選,還是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
你好,像這種怎么入賬 1.增值稅無票收入按照哪個(gè)金額入賬 2.支出的費(fèi)用要入賬嗎 3.匯率按照哪個(gè)
進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅怎么算的
現(xiàn)金流量表中,本年累計(jì)金額中的期初現(xiàn)金余額是上年度期末現(xiàn)金余額,不論它在哪個(gè)季度,這里的數(shù)據(jù)都是固定的吧
個(gè)人往外出租這個(gè)村產(chǎn)房屋土地,對(duì)方公司要讓開那個(gè)發(fā)票,他稅點(diǎn)是多少呀?
那現(xiàn)在要怎么弄
你好,你是現(xiàn)在申報(bào)的話,你計(jì)提的就按照1~9月的做,然后支付的就按照1~8月的金額填。
那么我支付的金額包含著24年11月和12月的 需要扣減掉嗎
你好是的,這個(gè)是需要減掉的。
好的 謝謝
你好,不用客氣的了。