再做一個借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本500的
老師,5月底采購的庫存商品2000.沒有發(fā)票暫估入賬的,6月來了發(fā)票,沖銷后按照發(fā)票金額入賬庫存商品1500另外500是稅費,現(xiàn)在6月賬面庫存商品是-500呢,有赤字結(jié)不了賬?怎么處理
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅。現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上,請問一下是什么原因?
老師好,我1月份商品入庫由于沒有收到發(fā)票所以做了暫估入庫,1月末結(jié)轉(zhuǎn)成本。1月份庫存商品為0?,F(xiàn)在6月份商品發(fā)票收齊,我沖暫估重新入庫,庫存商品-暫估科目貸方一直有余額,這個怎么調(diào)整呢?
老師,8月發(fā)票多開發(fā)票12月開銷項負數(shù)發(fā)票,紅沖對應(yīng)8月結(jié)轉(zhuǎn)成本,紅沖銷售成本后,庫存商品增加,原先這個商品就是暫估入庫的,再紅沖8月暫估入庫的這個商品對嗎?可是我紅沖8月暫估入庫的這個商品,庫存有翻倍了,老師這種情況怎么處理?給出分錄,謝謝老師!
老師,我是出口外貿(mào)企業(yè),有個業(yè)務(wù)不太明白請教一下,付貨款時,借:預(yù)付賬款5130 貸:銀行存款5130 貨到發(fā)票沒來暫估入庫,借:庫存商品5000 貸:應(yīng)付賬款_暫估入庫5000 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 . 過一段時間對方不給開發(fā)票了,借:庫存商品5000(紅字)貸應(yīng)付賬款-暫估入庫5000(紅字),借主營業(yè)務(wù)成本5000(紅字)貸:庫存商品5000(紅字)請問一下老師,預(yù)付賬款 5130元怎么樣才能平賬?謝謝!
公司如果公戶給一個臨時工轉(zhuǎn)了安裝臨時工資 報了個稅 他沒有代開發(fā)票 查出來會怎么樣
老師,我們公司的生產(chǎn)人員都是外包給個體戶的,借工程施工/直接人工,貨應(yīng)付帳款某公司,有票,這種需要加入新的企業(yè)所得稅申報表計入成本的和實際支付的嗎?
一個運輸垃圾車的人員的垃圾車清運費用 能做成工資 發(fā)放嗎
老師你好,公司是個體戶現(xiàn)在查帳征收,賓館,有單位付款到公帳,但是一直沒有開發(fā)票,如果我先按未開發(fā)票收入來入帳,借:應(yīng)收帳款--單位 貸:主營業(yè)收 貸:銷項稅額;在增值稅申報的時候,列入未開發(fā)票收入,可以嗎?如果客人讓我們開的時候,再紅沖,重新開發(fā)票,可以嗎
稅務(wù)局在進行出口退稅評估時,會關(guān)注企業(yè)的進貨單價、出口單價以及進銷價格差異率等指標。如果采購價格明顯高于出口價格,可能導(dǎo)致進銷價格差異率異常,從而觸發(fā)預(yù)警。 請問這個進銷價差異率達到多少會被預(yù)警。 另外海關(guān)對于這個進銷價差異率達到多少會不會被預(yù)警。 謝謝!
總采購成本=1904380+31386.88=1935766.88元(含稅),出口退稅收入:1904380/(1+13%)*13%=219087.96元(此筆退稅率13%);國內(nèi)運輸費:3900元(以普票核算);報關(guān)費:100元;預(yù)期利潤:(1904380+31386.88)*3%=58073.01元;那FOB價=(1716678.92+4000)/7.1=242349.14美元,這樣算對不對,老師
我們是小規(guī)模建筑裝修設(shè)計公司,收到客戶個人名字轉(zhuǎn)到公司對公賬戶的錢,公司是不是得開票???還是怎么著啊?咋做賬?現(xiàn)在只有銀行入賬回單,會計分錄是啥?
這個怎么填啊企業(yè)類型怎么填,
老師,我現(xiàn)在在做出納,會計說讓老板把進項票要回來,然后我問會計缺多少進項票,因為我這邊看不到開票系統(tǒng),然后會計把預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款的往來發(fā)給我了,我沒明白,預(yù)付和應(yīng)付,哪個是別人欠我們的票,哪個是我們欠別人的票
我們公司會計說全天雇傭的這種工人都可以按照工資給報成個稅 有的是安裝工。有的是接電工
噢好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快
老師主營業(yè)務(wù)成本貸方余額500了呢?
月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面去
摘要里寫什么呢
你好月末結(jié)轉(zhuǎn)損益
好的非常感謝
不用客氣,工作愉快。