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老師你好!6月假設(shè)庫存商品暫估5000后來9月來了發(fā)票沖紅了而且以收到發(fā)票入賬4500!當時以5000出的庫現(xiàn)在庫存商品成負數(shù)了怎么辦?

2025-10-23 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-23 16:28

再做一個借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本500的

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快賬用戶6618 追問 2025-10-23 16:31

噢好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-10-23 16:36

不用客氣,工作愉快

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快賬用戶6618 追問 2025-10-23 16:36

老師主營業(yè)務(wù)成本貸方余額500了呢?

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齊紅老師 解答 2025-10-23 16:39

月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面去

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快賬用戶6618 追問 2025-10-23 16:43

摘要里寫什么呢

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齊紅老師 解答 2025-10-23 16:45

你好月末結(jié)轉(zhuǎn)損益

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快賬用戶6618 追問 2025-10-23 16:45

好的非常感謝

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齊紅老師 解答 2025-10-23 16:46

不用客氣,工作愉快。

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同學(xué)你好,預(yù)估是5000,結(jié)轉(zhuǎn)是5000,發(fā)票回來了你沖抵預(yù)估5000,但是實際發(fā)票是6000,那你少結(jié)轉(zhuǎn)1000。
2020-12-29
發(fā)票來之后庫房不需做賬,只是你重新做負數(shù)沖和正數(shù)入就抵消掉了
2024-04-01
同學(xué)你好,成本正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以,在匯算清繳之前開票沒有影響的
2021-05-26
同學(xué)你好 暫估的收到全額發(fā)票了嗎
2021-03-30
借庫存商品,貸應(yīng)付賬款-暫估, 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
2025-01-10
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