那么直接轉(zhuǎn)出就行了,重開也沒用的
@小菲老師 老師,您好: 我剛剛咨詢銷售退回的問題,我還想問下。 說個(gè)前提條件,我們明年1月份申請轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人,之后有業(yè)務(wù)會(huì)重新申請為一般納稅人。要是我們現(xiàn)在沒辦法有進(jìn)項(xiàng)開進(jìn)來,又不想補(bǔ)稅,我們可以等明年,轉(zhuǎn)一般納稅人之后再紅沖發(fā)票,開進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來抵扣稅款嗎
老師你好,我們公司是今年4月份成立的,4月份成立時(shí)為小規(guī)模納稅人,并且收到一筆款項(xiàng)2萬元,但5月份就轉(zhuǎn)為一般納稅人了,這筆2萬元的款項(xiàng),于6月份開出了專票票。請問老師,這筆2萬元的款項(xiàng),應(yīng)該放在哪個(gè)月份做為營業(yè)收入納稅申報(bào)?如若是在4月份申報(bào),則屬于小規(guī)模納稅人不需要繳納稅款,如若是在6月份申報(bào),則按一般納稅人需繳納稅款。但款項(xiàng)是在4月份公司還是小規(guī)模納稅人的時(shí)候收到的,發(fā)票卻是在6月份開出,請問怎么操作才是合規(guī)的?
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模,主要是疫情人員轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)務(wù),今,這個(gè)月才開9月轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)務(wù)的發(fā)票,今累計(jì)已開票400多萬。如果再把10月的一開就超過了500萬了,我們沒有進(jìn)項(xiàng),所以不能轉(zhuǎn)為一般納稅人。那我現(xiàn)在把今年的發(fā)票推到明年開,按開票申報(bào)收入,是不是有違規(guī)?我們的發(fā)票都有備注月份的。
比如說一家公司9月1號(hào)要轉(zhuǎn)一般納稅人之前是小規(guī)模 但是從22年底到今年9月1號(hào)這段時(shí)間產(chǎn)生的業(yè)務(wù)合同。公司的上游進(jìn)項(xiàng)發(fā)表都是小規(guī)模公司,開的一個(gè)點(diǎn) 普票。 現(xiàn)在9月1號(hào)轉(zhuǎn)成一般納稅人了,公司對外開只能開增值稅發(fā)票了,這種情況怎么辦
比如說一家公司9月1號(hào)要轉(zhuǎn)一般納稅人之前是小規(guī)模 但是從22年底到今年9月1號(hào)這段時(shí)間產(chǎn)生的業(yè)務(wù)合同。公司的上游進(jìn)項(xiàng)發(fā)表都是小規(guī)模公司,開的一個(gè)點(diǎn) 普票。 現(xiàn)在9月1號(hào)轉(zhuǎn)成一般納稅人了,公司對外開只能開增值稅發(fā)票了,這種情況怎么辦
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
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老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
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我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進(jìn)銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯(cuò)了,紅沖然后填一個(gè)正確的可以嗎?
時(shí)間跨年了是嘛?如果一年內(nèi)就能用嘛?
都不行的,小規(guī)模期間的后期換開了不能抵扣