借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費查補(bǔ)稅款, 借,應(yīng)交稅費查補(bǔ)稅款貸銀行存款。
我們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人,去年自行開具的收購發(fā)票,不符合抵扣,年底讓我們做自查,然后要求我們做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理,到現(xiàn)在還未處理完成,請問老師這種情況怎么處理比較好呢 說轉(zhuǎn)出了,要補(bǔ)交稅款,還要找成本票
請問一下 我司是商業(yè)零售類小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在從一般納稅人農(nóng)業(yè)公司收購初級農(nóng)產(chǎn)品(對方公司也是收購的,沒有自產(chǎn)自銷,做蔬菜流通環(huán)節(jié)免征增值稅),對方開普票給我們,我們再銷售給其他公司,那么我們開具的發(fā)票應(yīng)該是幾個點?對方能抵扣進(jìn)項稅嗎?
老師您好,公司建廠房的時候本來那個土地應(yīng)該是政府負(fù)責(zé)把場地整平整然后公司進(jìn)場建廠房 ,后來政府說我們自己辦的話就補(bǔ)貼50萬給我們 。老板就選擇的自己整理地面,讓政府補(bǔ)貼 ,現(xiàn)在政府需要我們開具收到這50萬的發(fā)票 ,我們是制造企業(yè)農(nóng)產(chǎn)品 ,請問我這個可以開什么發(fā)票給政府? 需要繳稅嗎 我們公司是一般納稅人
我這邊有個農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 就是那種糧食站 他的進(jìn)項是向農(nóng)民收購的我們開的收購發(fā)票都是免稅的 然后在系統(tǒng)計算抵扣,發(fā)票開的都是免稅那我做賬時是不是需要把稅額算出來做憑證呢?
老師您好,我是一般納稅人門窗廠,就是今年稅務(wù)局聯(lián)系我說,給我開了進(jìn)項的一家公司有問題,讓我們把對方開過來的一張做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,然后我在2.28日做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理,現(xiàn)在對方公司聯(lián)系我說他們的公司合適了,讓我把 做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的票給他們,老師這樣能行嗎,還是現(xiàn)在這種情況應(yīng)該怎么處理合適呢
更正之前的個稅申報,3月份有幾個人離職了,四月份申報時直接把離職的人刪除了,沒有帶0申報,累計收入不對,需要一直把離職的人零申報嗎?
有個客戶,他公司一直未開票,款項都是走私人的,沒有走公戶,進(jìn)項票只有兩萬多,他想申報無票收入要怎么報合適呢
老師,應(yīng)交稅費—未交增值稅期末余額為負(fù)數(shù)是還有留底嗎?
這個是開通公司賬戶的時候用的我私人賬戶轉(zhuǎn)到這個公司賬戶的10塊錢,測試一下開通了沒,然后又退出來了,這個要怎么記賬
老師您好,公司為一般納稅人君家洗選煤炭公司,100%個人投資一個股東,經(jīng)營了20多年,現(xiàn)在想把企業(yè)注銷賬面未分配利潤也過大400多萬,固定資產(chǎn)減折舊也沒有多少了,沒有什么可以降低利潤的。是不是如果想注銷就得把庫存清理,然后20%繳納個稅。增值稅及所得稅都得處理。有啥可以降低利潤未分配利潤的
第三欄,應(yīng)稅勞務(wù)銷售額這個數(shù)是怎么來的?
老師,我們付的貨款35萬,本來是開三個點的稅率發(fā)票,現(xiàn)在說給我們開13個點,讓我們補(bǔ)6個點,這樣合算嗎
老師您好,我們上個月成立了個體戶,發(fā)票開了八萬多,沒有進(jìn)項,我做了兩萬多工資的成本,現(xiàn)在沒有進(jìn)項發(fā)票的成本,我現(xiàn)在不想交稅,暫估成本的話怎么做,分錄怎么寫呢
老師個體戶怎么申報,成本費用怎么填
怎么錄憑證,沒有發(fā)票。
增值稅會影響利潤分配嗎?增值稅不是價外稅嗎
影響了,假設(shè)金額是100,稅額是20,你加稅合計是120,價稅分開是100,所以啊,你不允許抵扣的情況下,它不就是價稅合計120嘛,他不就影響了。
還有附加稅和滯納金如何處理?
借利潤分配,未分配利潤貸,應(yīng)交稅費附加稅、 借應(yīng)交稅費附加稅、 營業(yè)外支出,滯納金 貸、銀行存款。
需要通過以前年度損益調(diào)整嗎
小企業(yè)會計準(zhǔn)則不需要 企業(yè)會計準(zhǔn)則需要