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老師您好,我司是水產(chǎn)公司,進(jìn)項農(nóng)產(chǎn)品的收購發(fā)票稅務(wù)查賬說我們沒有按按規(guī)定開票,然后這就叫我們補(bǔ)一個點的稅給他做進(jìn)項轉(zhuǎn)出啊。我司現(xiàn)在需要補(bǔ)繳那個2023年跟2024的這個增值稅應(yīng)該怎么做賬?

2025-10-21 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-21 16:01

借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費查補(bǔ)稅款, 借,應(yīng)交稅費查補(bǔ)稅款貸銀行存款。

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快賬用戶6743 追問 2025-10-21 16:05

增值稅會影響利潤分配嗎?增值稅不是價外稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-21 16:08

影響了,假設(shè)金額是100,稅額是20,你加稅合計是120,價稅分開是100,所以啊,你不允許抵扣的情況下,它不就是價稅合計120嘛,他不就影響了。

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快賬用戶6743 追問 2025-10-21 16:09

還有附加稅和滯納金如何處理?

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齊紅老師 解答 2025-10-21 16:13

借利潤分配,未分配利潤貸,應(yīng)交稅費附加稅、 借應(yīng)交稅費附加稅、 營業(yè)外支出,滯納金 貸、銀行存款。

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快賬用戶6743 追問 2025-10-21 16:18

需要通過以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-21 16:23

小企業(yè)會計準(zhǔn)則不需要 企業(yè)會計準(zhǔn)則需要

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同學(xué)你好 1.首先,確認(rèn)稅務(wù)局通知您將某家公司的進(jìn)項稅額做轉(zhuǎn)出處理的文件或通知是否仍然有效。如果該文件或通知仍然有效,那么您需要遵循其指示,將相應(yīng)的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,并做相應(yīng)的賬務(wù)處理。 2.其次,與對方公司進(jìn)行溝通,說明您已經(jīng)根據(jù)稅務(wù)局的要求將進(jìn)項稅額做了轉(zhuǎn)出處理,并且提供相應(yīng)的賬務(wù)處理證明。同時,詢問對方公司是否存在任何問題或錯誤,以及是否需要您做進(jìn)一步的操作。 3.如果對方公司認(rèn)為他們的公司已經(jīng)沒有問題,并且希望您將已經(jīng)做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的票給他們,那么您可以考慮將該票退回給對方公司,并要求對方公司重新開具一張正確的發(fā)票。在退回發(fā)票時,請確保與對方公司明確責(zé)任和義務(wù),以避免未來的糾紛
2023-12-27
您好 你們承擔(dān)的稅費為:1152.36-789.98=362.38元 收到發(fā)票: 借:主營業(yè)務(wù)成本-分包費 12804 主營業(yè)務(wù)成本-分包費-稅費362.38 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)789.98 貸:應(yīng)付賬款-渠道 12804 應(yīng)付賬款-發(fā)票稅費 1152.36 支付發(fā)票款項時: 借:其他應(yīng)收款 12804 應(yīng)付賬款-發(fā)票稅費 1152.36 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 13956.36 收回款項時: 借:庫存現(xiàn)金 12804 貸:其他應(yīng)收款 12804
2021-03-11
同學(xué)你好 要繼續(xù)開對應(yīng)的進(jìn)項來哦
2020-11-10
你好,當(dāng)時你的分錄是怎么做的?
2021-09-26
你好,對的是的,是這么做的。之前多抵扣的這些,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出。 你繳稅是安銷項稅額-進(jìn)項稅額?進(jìn)項轉(zhuǎn)出,按照這個來交。
2024-06-08
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