你好,季度末的那個月結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費貸,營業(yè)外收入政府補助。你沒有結(jié)轉(zhuǎn)就有余額結(jié)轉(zhuǎn)了,正常的是沒有余額的。
老師好,我們是小規(guī)模,之前開票季度都沒有變過45萬,增值稅沒有轉(zhuǎn)入小規(guī)模減免?,F(xiàn)在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅小規(guī)模里面余額是2326.73,應(yīng)交稅費減免增值稅余額是-1287.13元,我現(xiàn)在不知道怎么把小規(guī)模余額里面轉(zhuǎn)入減免,分錄要怎么做啊
請問:我們9月份只有進項票沒有銷項票,所以應(yīng)付稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額借方有余額,但這個余額在資產(chǎn)負債表里怎么沒計算進去,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的左右兩邊不平,差額就是進項稅額的金額,我是不是有什么結(jié)轉(zhuǎn)的憑證沒做?
老師,我是小規(guī)模納稅人,我季度收入沒超30萬,不用交增值稅,但是我做收入的時候不是有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個科目嗎?我要轉(zhuǎn)去哪里呢?不然應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅一直有貸方余額
老師你好,個體戶查賬征收,季度不超30萬元,應(yīng)交稅費——應(yīng)交小規(guī)模增值稅計入貸方,然后再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,如果季度超過30萬元,要交增值稅,那么應(yīng)交稅費——應(yīng)交小規(guī)模增值稅這個科目是不是就不用轉(zhuǎn),一直有余額留在貸方,這樣做對嗎
我是小規(guī)模公司,本季度沒有超過30萬,不用交稅,那應(yīng)交稅費-簡易計稅的余額是報完稅在做結(jié)轉(zhuǎn)?結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄?還有我的資產(chǎn)負債表里面應(yīng)交稅費余額有這筆金額正常不?
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費用計入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
一個地方上班太閑 太安逸了并不是什么好事,應(yīng)該找個能鍛煉自己 讓自己有所提高的工作是嗎,老師
老師,公司全款購買了一臺車,做完憑證后資產(chǎn)負債表未分配利潤怎么沒體現(xiàn)出來?
老師,企業(yè)上年第三季度盈利4萬多,然后今年第三季度利潤是負數(shù),會有風(fēng)險預(yù)警么,今年預(yù)提和補記了一些費用,
是產(chǎn)生的那個季度結(jié)轉(zhuǎn)嘛,不是在申報完之后結(jié)轉(zhuǎn)噻
是的,對的。季度末的那個月結(jié)轉(zhuǎn),不是在申報了稅款之后結(jié)轉(zhuǎn)。
懂了,那我開票時做的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅,結(jié)轉(zhuǎn)時候就是對應(yīng)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入對的哈!
是的對的是的對的。