您好,您去年應該是去稅局辦理的代開增值稅專票,現(xiàn)在要退稅,直接到稅局柜臺取一張退稅表,按表格要求填好,帶上您的專票底聯(lián),紅字票聯(lián),稅局辦公大廳現(xiàn)場辦理的。
我們公司是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在要申報第三季度季報,我在9月份開具了三張普通增值稅發(fā)票,后來因為業(yè)務有變,我在10月份沖紅字發(fā)票了,但是我登錄電子稅務局,增值稅表單自動生成的不含稅銷售額是7.8.9三個月之和,加上9月的發(fā)票,就超過30萬了,需要交增值稅,但是9月發(fā)票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報才能讓第三季度不用交增值稅呢?
老師,我們是個體戶,去年十二月份一張代開增值稅發(fā)票今年四月份合同作廢了,發(fā)票也沖紅了,我要辦理退稅,稅務讓我提供三季度的納稅申報表,但是我們平時是核定征收,網(wǎng)上申報都是自動申報,那我怎么填申報表
老師,您好,我想問一下,我們公司從2月份開始變成一般納稅人,去年11月份的時候開錯了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報的時候沒有顯示出這張發(fā)票來,我現(xiàn)在要更正申報的話要怎么操作?相當于我紅沖這張發(fā)票的稅應該抵了,但是沒有抵
你好,老師。我們是合體戶,我記得2019年之前有在稅務局代開過一張發(fā)票給客戶,但是好像一直沒去申報過。今年3月份,我們自行開票給了一些客戶。我在申報第一季度增值稅時,那個收入好像不是我一季度收入,網(wǎng)頁上自動跳出另一個數(shù)字。想著會不會把2019年那種代開發(fā)票加進去了。
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎
微信掃碼加老師開通會員
我有去辦稅大廳問過,就是說讓我提供今年三季度的申報表
您好,您直接在稅局官網(wǎng),調(diào)出三季度的申報表就可以了,自動申報也是有報表的。
但是我看了沒有
您好,在電子稅務局的已申報信息查詢里查。
我查了還是沒有
三季度也沒有繳稅
您好,您把這打印出來,直接拿上發(fā)票,退稅表,辦理啊。
好的,謝謝
您好,不客氣祝您生活愉快!