您好,你所得稅,和增值稅收入,還有報(bào)表收入不是一個(gè)數(shù)嗎
老師,企業(yè)所得稅月季預(yù)繳申報(bào)表上的數(shù)據(jù),顯示的都是本年累計(jì),這個(gè)數(shù)應(yīng)該是填利潤表上的本年累計(jì)數(shù)還是應(yīng)該填寫當(dāng)個(gè)季度發(fā)生的累計(jì)數(shù)呢?
老師,請問下我申報(bào)年度會計(jì)準(zhǔn)則報(bào)表的時(shí)候提示這個(gè),我的申報(bào)報(bào)表累計(jì)數(shù)一樣的為什么提示這樣,還要填說明,說明怎么填???
現(xiàn)在季度申報(bào)需要提交財(cái)務(wù)報(bào)表,電子稅務(wù)局里的有本年累計(jì)和本月累計(jì),那么本月累計(jì)是這個(gè)季度的數(shù)據(jù)還是填 9月的數(shù)據(jù)?我是季度提交一次財(cái)務(wù)報(bào)表的
季度申報(bào)現(xiàn)金流量表時(shí),輸入季度數(shù)據(jù),本年累計(jì)數(shù)據(jù)自動出來的,但是電子稅務(wù)局自動出來的本年累計(jì)金額和我報(bào)表本年累計(jì)金額各數(shù)據(jù)不一樣,期末現(xiàn)金余額倒能保持一致,這個(gè)是什么情況?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
提示是這樣的,但我查了增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表,數(shù)據(jù)能對上,我就不知道系統(tǒng)的取數(shù)規(guī)則是什么樣的
您好,你截個(gè)圖我看一下吧
老師,截什么圖?
就是你申報(bào)表,這倆
老師,你看一下
增值稅你這邊有沒有未開票收入,不帶增值稅的
沒有,有我也會申報(bào)未開票收入,報(bào)表也會體現(xiàn)未開票的這部分呀,現(xiàn)在這個(gè)差異我不知道從哪來的,我想知道系統(tǒng)取數(shù)規(guī)則,不然都不知道從哪查?
這個(gè)是你們填寫的,只有開票那個(gè)是自動取數(shù)的