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老師 所得稅預(yù)繳申報(bào) 時(shí) 以計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬為80000 然后實(shí)際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎

2025-10-21 21:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-21 21:28

您好,這個(gè)肯定不行的,只計(jì)提了80000,為什么支付了100000了,這個(gè)申報(bào)不過的

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快賬用戶5932 追問 2025-10-21 21:30

是因?yàn)?025年一月發(fā)了2024年11月和12月的工資所以早成20000的差異

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齊紅老師 解答 2025-10-21 21:32

這個(gè)要把支付去年的減掉的

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快賬用戶5932 追問 2025-10-21 21:33

稅局規(guī)定把去年支付的減掉是吧

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齊紅老師 解答 2025-10-21 21:34

因?yàn)檫@個(gè)只是支付當(dāng)年的,不需要加上去年的

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您好,這個(gè)肯定不行的,只計(jì)提了80000,為什么支付了100000了,這個(gè)申報(bào)不過的
2025-10-21
不對(duì),今年支付上年的工資要扣除
2025-10-16
職工薪酬-已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費(fèi)支出、職工教育經(jīng)費(fèi)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出、各類基本社會(huì)保障性繳款、住房公積金、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)等累計(jì)金額?!奥毠ば匠?實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”:填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目下工資薪金借方發(fā)生額累計(jì)金額。
2025-10-20
企業(yè)所得稅申報(bào)中已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬的金額小于實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,可以
2025-10-17
你好,二欄均可取個(gè)稅扣繳端工資金額
2025-10-18
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