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2021年12月份把作廢發(fā)票入賬了,增值稅申報(bào)也把作廢發(fā)票的金額加進(jìn)去了,請問現(xiàn)在怎么處理

2022-04-04 21:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-04 21:03

你好 在系統(tǒng)里面已經(jīng)作廢了嗎 現(xiàn)在修改增值稅申報(bào)表 所得稅申報(bào)了嗎

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快賬用戶7917 追問 2022-04-04 21:04

今天查了系統(tǒng)作廢了,沒有修改增值稅申報(bào)表

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齊紅老師 解答 2022-04-04 21:06

現(xiàn)在去修改增值稅申報(bào)表就可以

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快賬用戶7917 追問 2022-04-04 21:06

意思是現(xiàn)在去稅務(wù)大廳更正2021年四季度的增值稅申報(bào)表及所得稅申報(bào)表嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-04 21:10

所得稅的不用 匯算清繳修改 可以調(diào)整明細(xì)表收入類其他填寫張載金額

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快賬用戶7917 追問 2022-04-04 21:12

做錯(cuò)的憑證也修改在當(dāng)月?

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齊紅老師 解答 2022-04-04 21:16

在這個(gè)月修改 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款

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齊紅老師 解答 2022-04-04 21:16

當(dāng)時(shí)你的成本做了嗎

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快賬用戶7917 追問 2022-04-04 21:18

是勞務(wù)公司 成本都是工人工資 做了成本

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齊紅老師 解答 2022-04-04 21:22

你的收入多做了,成本多做嗎?

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快賬用戶7917 追問 2022-04-04 21:22

成本沒多做

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齊紅老師 解答 2022-04-04 21:23

那就按上面的做就可以

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你好 在系統(tǒng)里面已經(jīng)作廢了嗎 現(xiàn)在修改增值稅申報(bào)表 所得稅申報(bào)了嗎
2022-04-04
您好!跨月了需要沖紅處理,作廢不了的哦
2022-01-19
你好,同學(xué),當(dāng)月作廢就是0,
2023-12-11
你好,七月份開紅字信息表,然后銷售方給你開紅字發(fā)票重新開。剩下的業(yè)務(wù)都在七月份做。
2021-07-09
你好,這個(gè)是要算進(jìn)去的,因?yàn)樗募径冗€有這個(gè)金額。
2024-01-11
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