你好 在系統(tǒng)里面已經(jīng)作廢了嗎 現(xiàn)在修改增值稅申報(bào)表 所得稅申報(bào)了嗎
把2021年12月份的發(fā)票作廢了行嗎 不想按3%簡易征收,我12月份的增值稅還沒有申報(bào) 可以作廢嗎
2021年12月份把作廢發(fā)票入賬了,增值稅申報(bào)也把作廢發(fā)票的金額加進(jìn)去了,請問現(xiàn)在怎么處理
公司是小規(guī)模企業(yè),12月份開了50萬發(fā)票,但是1月份對方公司把發(fā)票退回了,需要作廢,但是現(xiàn)在因?yàn)槭?月份需要交22年第四季度的企業(yè)所得稅,增值稅,可是這50萬發(fā)票是要作廢的,請問要怎么處理
老師 這個(gè)月報(bào)稅多抄一份發(fā)票,其他一張是作廢發(fā)票,現(xiàn)在這張發(fā)票作廢了,那我增值稅怎么申報(bào),銷售金額應(yīng)該是54302.83,現(xiàn)在選中108605.66,多選了
當(dāng)月作廢得發(fā)票還用在增值稅申報(bào)表上顯示嗎 11月份有4張作廢得 申報(bào)得金額喝稅額我就把這作廢得減掉了 申報(bào)之后顯示對比不一樣 12月不讓開發(fā)票了
你好,我們執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請問我這個(gè)月計(jì)提去年的職工工資,是記當(dāng)期損益還是記以前年度損益
老師季度的資產(chǎn)負(fù)債表編制
10月申報(bào)期企業(yè)所得稅預(yù)繳里已計(jì)提應(yīng)付職工薪酬科目里的公司部分的社保費(fèi)用是否要記入進(jìn)去?
請問老師本月繳納的上季度異地預(yù)繳增值稅和所得稅在本月申報(bào)增值稅和所得稅時(shí)候可以抵減嗎
2月將個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)入到營業(yè)外收入了,等到年底再將這個(gè)調(diào)到其他收益,可以嗎,不用改之前季度報(bào)表吧
這種免稅的發(fā)票我們可以用的吧
老師,請問三季度中間房子出租了,這種三季度房產(chǎn)稅怎么算了,沒出租前從價(jià),出租后從租,這種要怎么申報(bào)繳納稅款了,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)算嗎
老師,請問審計(jì)時(shí)沒有期初數(shù)據(jù),要怎么才能確定呢,謝謝
老師,計(jì)提增值稅附稅怎么做分錄
三張電子專票可以紅沖到一張發(fā)票上嗎
今天查了系統(tǒng)作廢了,沒有修改增值稅申報(bào)表
現(xiàn)在去修改增值稅申報(bào)表就可以
意思是現(xiàn)在去稅務(wù)大廳更正2021年四季度的增值稅申報(bào)表及所得稅申報(bào)表嗎?
所得稅的不用 匯算清繳修改 可以調(diào)整明細(xì)表收入類其他填寫張載金額
做錯(cuò)的憑證也修改在當(dāng)月?
在這個(gè)月修改 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款
當(dāng)時(shí)你的成本做了嗎
是勞務(wù)公司 成本都是工人工資 做了成本
你的收入多做了,成本多做嗎?
成本沒多做
那就按上面的做就可以