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老師,應(yīng)交稅費(fèi)科目的二級科目減免稅款怎樣運(yùn)用?分錄怎樣寫

2025-10-21 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-21 11:15

同學(xué),你好
當(dāng)企業(yè)享受到增值稅減免時(shí),應(yīng)將減免的增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)科目。

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快賬用戶8263 追問 2025-10-21 11:17

小規(guī)模納稅人,征收率3%,現(xiàn)在享受1%,那這個(gè)怎樣寫一個(gè)完整的分錄怎樣寫?

頭像
齊紅老師 解答 2025-10-21 11:20

同學(xué),你好
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)
貸:營業(yè)外收入

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?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-07-18
你好,是三級科目的。
2021-04-07
你好, 發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過15萬元或季度不超過45萬,不繳納增值稅,將增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免增值稅
2021-04-30
你好?可以設(shè)置三級科目核算
2023-02-18
你好,在錄入憑證的時(shí)候,在應(yīng)交稅費(fèi)科目下面增加科目代碼,名稱,新增就是了
2019-08-26
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