同學(xué),你好
當(dāng)企業(yè)享受到增值稅減免時(shí),應(yīng)將減免的增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)科目。
老師,應(yīng)交稅金科目下的二級科目和三級科目應(yīng)該怎樣處理,怎樣結(jié)轉(zhuǎn),怎樣結(jié)平?
老師,之前給別人做的賬,科目余額應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅金820元,1月份我新建賬套科目期初余額錄的是三級科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅金820元,這樣可以嗎?還是需要跟以前的會(huì)計(jì)一樣只設(shè)2級科目
老師,年末需要把應(yīng)交稅費(fèi)-二級科目中(進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、減免稅款、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),這些二級科目都有余額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)!
老師,應(yīng)交稅費(fèi)的二級明細(xì)科目增值稅留抵稅額是怎樣形成的,怎樣平賬
您好,老師,我司是一般納稅人,我司有建筑資質(zhì),朋友想掛靠我司的資質(zhì),我司收到對公的款,朋友成立個(gè)體戶,讓我司把款轉(zhuǎn)到個(gè)體戶,會(huì)有那樣的風(fēng)險(xiǎn)?
合伙企業(yè)分紅的會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人注銷的時(shí)候庫存過大,需要按庫存金額的13個(gè)點(diǎn)繳納增值稅和附加稅
老師給我整理一套計(jì)提工資、社保及發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄
我們出口報(bào)關(guān)FOB價(jià),客戶把國際段的運(yùn)費(fèi)打到我們賬上,讓我們轉(zhuǎn)付給貨代,這樣合規(guī)嗎?國際段的我們還要不要發(fā)票
請問老師,我們做樂器培訓(xùn),有收據(jù)確定的收入,通過付款碼付款到公司賬上的收入會(huì)被銀行扣除手續(xù)費(fèi),不去6000的收入,有18元的手續(xù)費(fèi),到對公賬戶就是5982,那我們是用6000確認(rèn)收入呢?還是5982呢?
老師,以前稅控盤的480元的減免費(fèi)用怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?會(huì)計(jì)分錄,一般納稅人
贈(zèng)送的軟件可以長期使用嗎
這個(gè)月申報(bào)小規(guī)模納稅人的時(shí)候提示需要將減征和免征的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入,我們原來都是按1%的稅做的收入和增值稅?,F(xiàn)在另外2%的減免增值稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
快賬里的套賬能刪除嗎?怎么刪除?
小規(guī)模納稅人,征收率3%,現(xiàn)在享受1%,那這個(gè)怎樣寫一個(gè)完整的分錄怎樣寫?
同學(xué),你好
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)
貸:營業(yè)外收入