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23年一筆預(yù)收款記錯了,記的借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入。24年開了票,分錄寫的借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交銷項(xiàng)稅,導(dǎo)致余額表預(yù)收賬款借方有余額。25年五月才發(fā)現(xiàn)錯誤,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,應(yīng)該怎么調(diào)整

2025-05-09 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-09 16:25

您好,借:預(yù)收賬款 (負(fù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (負(fù)) 2個分錄綜合就是 借:銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入貸 應(yīng)交銷項(xiàng)稅

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快賬用戶4474 追問 2025-05-09 16:31

小企業(yè)會計準(zhǔn)則,在發(fā)現(xiàn)錯誤當(dāng)期做出調(diào)整分錄,不需要更正之前年份的匯算清繳申報表不老師

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齊紅老師 解答 2025-05-09 16:33

您好,要的,說不要更正是理解偏差,這里我沒把收入用以前年度損益調(diào)整來做,是怕減少利潤,退稅會被查 2013年新生效的是《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》該準(zhǔn)則按未來適用法,取消以前年度損益調(diào)整科目,發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)直接計在當(dāng)期損益。 比如補(bǔ)交所得稅,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅就可以了。這是說的我們的賬務(wù)處理本身沒有問題,按權(quán)責(zé)發(fā)生制來的。 《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計算,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用;不屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,即使款項(xiàng)已經(jīng)在當(dāng)期收付,均不作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用。本條例和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。   

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快賬用戶4474 追問 2025-05-10 00:00

未來適用法,23年收到的預(yù)收款 24年開的票,只在現(xiàn)在五月份做調(diào)整分錄借銀行存款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)就可以不,

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齊紅老師 解答 2025-05-10 04:36

您好,這個是沒有未來適用法哦,只能這么說,金額少就悄悄這樣,不更正以前的所得稅匯繳申報了

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您好,借:預(yù)收賬款 (負(fù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (負(fù)) 2個分錄綜合就是 借:銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入貸 應(yīng)交銷項(xiàng)稅
2025-05-09
您好 貸:以前年度損益調(diào)整 -13000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 13000 借:利潤分配-未分配利潤 13000 貸:以前年度損益調(diào)整 13000
2021-01-28
嗯嗯,可以的沒問題的哈
2022-03-07
學(xué)員你好,只需要把預(yù)收賬款沖掉就好了,借:預(yù)收賬款 9500 貸:應(yīng)收賬款 9500
2023-12-27
你好,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022-08-03
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