你好,你這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒(méi)有發(fā)票就做了,是嗎。
老師,如果6月公司預(yù)付房租水電服務(wù)費(fèi)等一筆10000元,當(dāng)時(shí)入賬分錄為: 借:預(yù)付賬款-10000 貸:銀行存款-10000 但6月份對(duì)方公司沒(méi)有開票,7月份才開票過(guò)來(lái),那么6月份計(jì)提房租費(fèi)的分錄如何寫呢,當(dāng)7月份收到6月份當(dāng)月的房租發(fā)票后,又如何些分錄呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,2月份做的是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款?,F(xiàn)在6月對(duì)方開票來(lái)4萬(wàn)元,然后6月份又支付對(duì)方2萬(wàn)元,現(xiàn)在6月份的分錄怎么做?
我們是物業(yè)公司,345月份的垃圾清運(yùn)費(fèi)沒(méi)有付款,6月份一次性支付了,然后全部做到6月,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸方銀行存款。 導(dǎo)致六月成本很高,正確做法是怎樣處理
老師,我4月份做了一筆分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該記錯(cuò)借貸方向了,現(xiàn)在12月份做賬,我想更正它,想問(wèn)怎么更正,我做的分錄:收到銀行存款利息,借:銀行存款2萬(wàn),貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-存款利息2萬(wàn),我應(yīng)該怎么做調(diào)整?
你好,請(qǐng)問(wèn)老師,3月分錄是借成本2萬(wàn)、貸銀行存款2萬(wàn)(未收到發(fā)票) 現(xiàn)在收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,包含之前2萬(wàn)發(fā)票,剩下的6萬(wàn)還不付款,怎么做分錄呢?
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒(méi)有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
還是二月份少做了。 2月份實(shí)際有支付嗎
你好老師,2月份的沒(méi)有發(fā)票就做了成本了
2月份實(shí)際已經(jīng)支付了,也做了成本了,但是沒(méi)有收到發(fā)票,6月才收到發(fā)票
六月份借應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款 給對(duì)方兩萬(wàn)是欠款還是預(yù)付
給對(duì)方兩萬(wàn)是應(yīng)付賬款
借應(yīng)付賬款貸銀行存款2萬(wàn)。
請(qǐng)問(wèn)老師可不可以發(fā)票開成2張,2月份的付款的2萬(wàn)元就開一張2萬(wàn)元的發(fā)票的直接附在后面
你好,可以這么做的。
然后6月份需要付款的2萬(wàn)元,又單獨(dú)開一張2萬(wàn)元的發(fā)票,可以嗎
你好,可以這么做的,你確認(rèn)收入之后再做成本就可以。
老師,2月付款,6月對(duì)方才開發(fā)票來(lái),也可以直接把發(fā)票附在2月的會(huì)計(jì)后面嗎?
不可以的,只能沖暫估,然后做發(fā)票的發(fā)票不能提前做。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。