你好!原分錄按紅字發(fā)票金額沖回,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出胎體原進(jìn)項(xiàng)稅科目
老師好,想問下我公司上月開了一張專票給對方,當(dāng)月并做收入了,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品開多金額開大了,對方要求重新開,上月開的發(fā)票對方還沒認(rèn)證,請問這種情況要怎樣處理。
老師,您好,8月份收到對方開來的專票,已認(rèn)證,9月發(fā)現(xiàn)對方金額開多了,然后對方開了一張多出的那部分金額的紅字發(fā)票。這樣分錄要怎么做?
老師,8月我司開了一張發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣,12月對方發(fā)現(xiàn)貨物型號開錯(cuò)了,開了紅字信息表,我司根據(jù)紅字信息表開了紅字發(fā)票給對方了?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開出的紅字發(fā)票跟8月那張?jiān)l(fā)票金額和稅額不一致,總價(jià)款含稅價(jià)一致·就是現(xiàn)在開的紅字發(fā)票金額少0.03元,稅額多了0.03元,這個(gè)有影響嘛?
老師。我們9月份開了一張31710元紙質(zhì)專用發(fā)票,對方還未認(rèn)證,后面退貨8277元,我要紅沖退貨這部分金額。紅字要怎么開?
老師,我的小規(guī)模,8月份收到了專票,我也入賬了,9月我讓對方?jīng)_紅換開了普票,我9月可要把8月做的一筆憑證做紅字?9月份再從新做分錄?發(fā)票金額一樣的
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會有問題,可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個(gè)人用國補(bǔ)買了一臺電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
老師,公司是貿(mào)易公司,有些進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)不來,又必須得開銷項(xiàng)票能直接負(fù)庫存出庫嗎
業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳怎么扣除
個(gè)人用國補(bǔ)買了一臺電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
老師就是我們現(xiàn)在開了數(shù)電發(fā)票我們需要保存源文檔嗎?
殘疾人保障金是根據(jù)個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資數(shù)據(jù)來報(bào)嗎?
老師請教這道題要求計(jì)算2018年基本每股收益時(shí),在2017年9月30增發(fā)的2000股為啥不用考慮時(shí)間問題?
對方開紅字發(fā)票沒有開全部的金額,只開了當(dāng)時(shí)多出的金額
所以這2個(gè)月的分錄應(yīng)該怎么寫。老師
你好!分錄不變只是金額按紅字發(fā)票的做就可以的
對方只開多出那部分的金額是可以用的對吧
你好!是的,可一直開差額,這樣不用再開正確籃字發(fā)票了
好的,謝謝老師
不客氣 歡迎下次提問滿意請好評謝謝
還有一個(gè)問題是,公司請了臨時(shí)工來裝修,相當(dāng)于在建工程。這樣的話,臨時(shí)工的工資應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目?工人有計(jì)考勤
你好!一般是按勞務(wù)費(fèi)處理的
但是沒有發(fā)票
可以去稅務(wù)局代開發(fā)票
老師,我想咨詢第一個(gè)問題,就是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,豈不是要要用正常輸入,但是他對應(yīng)的掛帳應(yīng)該是用紅字寫,這樣豈不是借貸不平衡?
借:原材料等 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(紅字或貸方藍(lán)字). 貸:應(yīng)付賬款 紅字 借貸是平衡的
對應(yīng)的加計(jì)抵減也要減少?
你好,你們是什么行業(yè)還有增值稅加計(jì)抵扣嗎?
有,生活服務(wù),酒店等
你好,這樣的話按比例沖回就可以。