借應(yīng)收賬款1萬(wàn)銀行存款8萬(wàn), 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師好,我司銷售的一批產(chǎn)品10萬(wàn)元己開增值稅專用發(fā)票給對(duì)方了,現(xiàn)對(duì)方發(fā)現(xiàn)部分產(chǎn)品有問(wèn)題,對(duì)方質(zhì)量罰款2萬(wàn)元,對(duì)方只付款8萬(wàn)元,另2萬(wàn)元我們要對(duì)方開質(zhì)量扣款的發(fā)票過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)老師2萬(wàn)元的扣款能否開增值稅專用發(fā)票嗎,另外開票內(nèi)容怎么寫才符合規(guī)定。
我們開給對(duì)方發(fā)票9萬(wàn)元,對(duì)方付貨款是支付了8萬(wàn)元,扣了1萬(wàn)元質(zhì)保金,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)分錄怎么寫
1、我方開票四萬(wàn),對(duì)方只付了三萬(wàn)、那一萬(wàn)扣款不給了,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做? 2、對(duì)方開票90萬(wàn),我們本期支付了60萬(wàn),另外30萬(wàn)是三月之前多支付了這個(gè)分錄怎么做
老師好,我公司原本需要開具5元的發(fā)票,支付保證金1萬(wàn),但是對(duì)方說(shuō)從發(fā)票中扣除1元的保證金,就是回款的時(shí)候回款4萬(wàn),現(xiàn)在,對(duì)方回款了5元給予了1萬(wàn)元的收據(jù),以后正常開票,后期的1萬(wàn)不合作后退回,怎么寫分錄呀?
老師好,我們公司支付了7萬(wàn)貨款給對(duì)方公司,然后對(duì)方公司開了專用發(fā)票金額是75776.96元,多給我們開了5776.96元,這個(gè)付款金額和開票金額不一致怎么做分錄?
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
合同簽訂的只有含稅價(jià),印花稅難道一定要按照含稅價(jià)來(lái)申報(bào)麼。
4月付了1萬(wàn)貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專票
老師工資申報(bào)吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個(gè)人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個(gè)月的物業(yè)費(fèi)5000,需要分?jǐn)偟矫總€(gè)月嗎?
老師,上個(gè)問(wèn)題繼續(xù)我剛看到了有加計(jì)抵減,2023.1月報(bào)稅時(shí)增值稅需要交32615.49元,后來(lái)在2023.10月分改表了補(bǔ)加計(jì)抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個(gè)賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報(bào)表沒(méi)有留抵稅額,這個(gè)怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購(gòu)進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過(guò)烘烤后進(jìn)行零售,請(qǐng)問(wèn)可以讓對(duì)方開專票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購(gòu)買禮盒給員工發(fā)需要申報(bào)個(gè)稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購(gòu)買辦公桌 計(jì)入資產(chǎn),辦公椅單價(jià)500元,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用不
可是我這邊涉及到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這個(gè)由我們的稅務(wù)會(huì)計(jì)去做
你好,什么意思?你不做收入。借銀行存款8萬(wàn),貸應(yīng)收賬款8萬(wàn)。