您好,未分配利潤里,因為利潤表在營業(yè)外收入或其他收益,最終在凈利潤里
新的小規(guī)模增值稅申報表,減免稅明細(xì)表在哪里呀找不到
老師,我們是小規(guī)模納稅人,因為有減免稅款,我那個分錄有做減免稅款。但是在資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費是負(fù)的,這個怎么弄?
老師請問小規(guī)模納稅人以前增值稅申報表減免稅申報表那里選小規(guī)模納稅人減按1%征收,現(xiàn)在選哪個了?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模免征增值稅,納稅申報表里填哪里啊
老師小規(guī)模繳納的增值稅最后沖減銀行存款,在利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)嗎
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進貨物煙酒禮品用于贈送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個點折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
可是把凈利潤填到,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤一欄,左右剛好差減免的稅費
您好,咱減免的分錄是怎么做的呀