你好是不是有稅款設(shè)備服務(wù)費(fèi)在應(yīng)交稅費(fèi)里?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))這個(gè)科目,現(xiàn)在增值稅減免,我如何做分錄?我是做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,貸營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助嘛?
老師,增值稅減免做營(yíng)業(yè)外收入后,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)科目就為負(fù)數(shù)了,這個(gè)是不是正常的啊 我的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師,我們是小規(guī)模納稅人,因?yàn)橛袦p免稅款,我那個(gè)分錄有做減免稅款。但是在資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)的,這個(gè)怎么弄?
老師好,我們是小規(guī)模,之前開(kāi)票季度都沒(méi)有變過(guò)45萬(wàn),增值稅沒(méi)有轉(zhuǎn)入小規(guī)模減免?,F(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模里面余額是2326.73,應(yīng)交稅費(fèi)減免增值稅余額是-1287.13元,我現(xiàn)在不知道怎么把小規(guī)模余額里面轉(zhuǎn)入減免,分錄要怎么做啊
你好老師,我這邊做出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表里面有個(gè)科目是應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),因?yàn)槲矣梦⑿乓呀?jīng)把稅款繳納了,為什么還會(huì)顯示負(fù)數(shù)
貸款100萬(wàn)到手九十萬(wàn)三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買(mǎi)入,我們低價(jià)買(mǎi)賣(mài)出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬(wàn),這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫(xiě)借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬(wàn),有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒(méi)有關(guān)系?
老師,我想問(wèn)一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專(zhuān)學(xué)歷采集,非全日制大專(zhuān)學(xué)歷沒(méi)采集,能參加中級(jí)職稱(chēng)考試嗎?
老師 客戶(hù)叫我開(kāi)一張全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
沒(méi)有啊,只是這個(gè)季度開(kāi)票有70萬(wàn),然后減免稅款有1萬(wàn)4,然后要交的增值稅只有7000。我把那個(gè)減免稅款做成營(yíng)業(yè)外收入了,然后在資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)的
我做收入的分錄,稅款是百分之1的稅率。然后再做一個(gè)減免稅款的分錄,跟這個(gè)是有關(guān)系嗎
你好,余額多少轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入多少,這樣不會(huì)不平的
2%部分不用體現(xiàn)出來(lái)的
那我需要怎么做呢,還是就不需要做這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入的分錄?
那就是不用做那比分錄了
做分錄的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)只做1%的稅額,然后這1%的稅額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,這不是剛好平了?
明白了,一哈虎了
嗯,祝你成功,請(qǐng)為我五星好評(píng),謝謝