您好,結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)利潤(rùn)表出錯(cuò),負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不上
老師,公賬利息收入是 借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?但是財(cái)務(wù)費(fèi)用在貸方會(huì)有影響嗎?
老師好,銀行結(jié)息的會(huì)計(jì)科目是什么呢? 把財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用放在借方的好處是什么呢? 謝謝
老師,銀行收到結(jié)息款,記賬的時(shí)候,借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,對(duì)嗎?為什么提示[財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息收入]方向不正確,會(huì)對(duì)利潤(rùn)表的取值公式造成影響。需要調(diào)整財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息收入的借貸方問嗎?謝謝
老師,您好!收到銀行季度結(jié)息做會(huì)計(jì)分錄為什么通常都是借方藍(lán)字銀行存款,借方紅字財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息費(fèi)用。而不是借方藍(lán)字銀行存款,貸方藍(lán)字財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息費(fèi)用?這兩種做法有什么影響嗎?
你好,老師,小規(guī)模,利息收入有的記在了借方,如: 借:銀行存款 15 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -15 有的記錯(cuò)了,記在了貸方,如 借:銀行存款 15 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 15 這樣做對(duì)賬務(wù)有影響嗎?電子賬 有多筆 如果有影響怎么調(diào)整,有的跨年度,有的是當(dāng)年的,麻煩老師指導(dǎo)一下
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈(zèng)送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營(yíng)業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個(gè)數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購(gòu)數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
能具體點(diǎn)嗎?是必須負(fù)數(shù)放在借方?
您好,也就是損益科目的借貸方向不能反,費(fèi)用成本在借方,收入在貸方