借:庫存商品 貸:未分配利潤
老師,去年我9.10月少結(jié)轉(zhuǎn)的成本我改到12月份結(jié)轉(zhuǎn),分錄也是按 借:利潤分配-未分配利潤 貸:庫存商品 也是按這樣的分錄做嗎?還是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
老師你好,上年度成本多轉(zhuǎn)了,除了做:借 庫存商品,貸 以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 這筆分錄外,是不是還要另外做一筆:借 以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本,貸 利潤分配—未分配利潤 ?謝謝!
借:主營業(yè)務(wù)成本-5288.25貸:庫存商品-5228.25將主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄如何做?
21年11月結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本767003.2 貸庫存商品767003.2 21年11月結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)字錯(cuò)了沖銷: 借庫存商品767003.2 貸以前年度損益調(diào)整767003.2 沖銷重做成本:借以前年度損益調(diào)整1240343.2 貸庫存商品1240343.2 我現(xiàn)在要計(jì)算利潤,是按21年的767003.2算成本,還是按22年的1240343.2算要減去的成本。
借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品和借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本,這兩個(gè)分錄都是結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫
老師,請(qǐng)問我新入職一家公司,前任已離職沒有人交接,我要怎么查詢未申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。謝謝! 電子稅務(wù)局或電子口岸,怎么查詢哪些報(bào)關(guān)單已經(jīng)申請(qǐng)過退稅,哪些報(bào)關(guān)單還未申請(qǐng)過退稅。
老師,個(gè)體戶老板申報(bào)經(jīng)營所得時(shí)不能享受6萬免稅,說已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報(bào)送并沒有報(bào)送工資,怎么修改讓在經(jīng)營所得里享受減免呢
老師,個(gè)體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個(gè)定額核算的個(gè)體戶,用定額的新戶開了一部分發(fā)票,但是金額不大,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么